| |
|
|
| |
|
|
Труд. книжка и НДС
23.04.2010 13:14:57
|
 |
 |
Получена трудовая книжка без НДС по товарной накладной на сумму 3228 р. и возмещена ее стоимость работником. Рассматривается как оборот по реализации? Начислять НДС надо? Какая проводка? Подскажите, пож-та.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Mary
23.04.2010 13:55:40
|
 |
 |
Д-т сч. 006 - на сумму приобретенной трудовой книжки; Д-т сч. 10 - К-т сч. 60 - оприходование трудовой книжки по накладной на сумму без НДС; Д-т сч. 60 - К-т сч. 51 - произведена оплата за трудовую книжку; Д-т сч. 73 - К-т сч. 91 - на сумму возмещения работником стоимости бланка трудовой книжки с НДС; Д-т сч. 91 - К-т сч. 10 - списание стоимости трудовой книжки; Д-т сч. 70 - К-т сч. 73 - стоимость трудовой книжки удержана из заработной платы работника; К-т сч. 006 - выдача трудовой книжки.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.04.2010 14:01:57
|
 |
 |
а у меня тоже накладная на 3228, только с ндс
Беларусь
|
 |
 |
Ника
23.04.2010 14:02:14
|
 |
 |
Глава 11. РАСЧЕТЫ ЗА ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ (ВКЛАДЫШИ К НИМ), ХРАНЕНИЕ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК
55. При выдаче трудовой книжки (дубликата), а также вкладыша в трудовую книжку с работника взимается сумма, затраченная нанимателем на их приобретение. 56. При утрате нанимателем трудовой книжки работника по причинам стихийного бедствия, производственной аварии и по другим причинам, не являющимся виной нанимателя, владельцу выдается дубликат трудовой книжки без взимания его стоимости
Беларусь
|
 |
 |
Ника
23.04.2010 14:02:34
|
 |
 |
д-т 60, к-т 51 2800 С НДС д-т 10.6 к-т 60 2800 д-т 73.3 к-т 10.6 2800 д-т 70.1 к-т 73.3 2800 С НДС И пусть работник напишет заявление: прошу удержать из зарплаты стоимость трудовой книжки.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.04.2010 14:10:24
|
 |
 |
вариант Mary правильный, если на учет (Дт10.6) берете с ндс-включаете в стоимость, тогда и при реализации/выдаче сотруднику/ндс не надо начислять
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.04.2010 14:24:27
|
 |
 |
«Анонимно» 23.04.2010 14:10:24 вариант Mary правильный, если на учет (Дт10.6) берете с ндс-включаете в стоимость, тогда и при реализации/выдаче сотруднику/ндс не надо начислять ------- Все равно надо, даже если входной не берется к вычету.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.04.2010 14:40:26
|
 |
 |
Все равно надо, даже если входной не берется к вычету ------------------------- смысла нет в этом, хотя правильно: -ндс взять к вычету при получении -начислить ндс 91.3
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-7
|
|
| |
|
|