Мы на УСН без НДС. Получили товар с НДС. Сейчас возвращаем его поставщику (брак). Мы можем в накладной на возврат не выделять НДС (указываем просто общую стоимость возвращаемого товара)?
ТТН вы должны выписать точно также как получили, только указать - возврат товара
Беларусь
"Анонимно"29.04.2010 11:10:29
а где это в нормативке почитать можно?
Беларусь
зззз29.04.2010 11:19:51
ИЗ КОНСУЛЬТАНТ Вопрос: Индивидуальный предприниматель, реализующий товар, не является плательщиком НДС. Как правильно оформить ТТН-1 на возврат товаров, если товар поступил с НДС? Что указывать в графе «Ставка НДС», «Сумма НДС»? ИП Осипчук А.Н.
Ответ: При возврате товара поставщику раздел товарно-транспортной накладной формы ТТН-1 «Сведения о грузе» индивидуальный предприниматель заполняет аналогично накладной, по которой товар был получен от поставщика. Индивидуальный предприниматель, не являющийся плательщиком НДС по реализации товаров, вправе указать в графах «Ставка НДС», «Сумма НДС» соответствующие данные поставщика товаров, указанные в накладной, по которой товар получен от поставщика. В этом случае при отражении в ТТН-1 указанных реквизитов индивидуальный предприниматель не будет признаваться плательщиком НДС по реализации товаров, поскольку возврат товаров не является операцией по реализации товаров.
Т.С.ШАМКУТЬ, заместитель начальника управления налогообложения индивидуальных предпринимателей МНС РБ
Беларусь
"Анонимно"29.04.2010 11:20:11
Подниму. У меня обратная ситуация. Покупатели принесли накладную на возврат товара, НДС в ней не выделен (мы отпускали с НДС). Прежде чем просить их переделать, хочу все-таки выяснить, где в нормативке прописано, что накладная на возврат должна быть оформлена так же, как и на огрузку. Хочется ругаться обоснованно. :)