...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Возвратная тара 15.05.2010 11:39:43
Нам поставщик отгрузил товар на поддонах (возвратная тара), мы отгружаем покупателям тоже на поддонах, получается они нам должны вернуть. Программа на эти поддоны формирует проводки
Д 90.2.1 К 41
Д 62 К 90.1.1
получается что эта сумма попадает в выручку. По идее должны быть проводка на эти поддоны Д 62 К 41 и все. Или я туплю? Может подскажет кто как сделать? Спасибо заранее.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 15.05.2010 11:42:32
А зачем вы поддоны на 41 счет отнесли, отнесите на забалансовый...
Беларусь
"Анонимно" 15.05.2010 11:59:29
так программа приходует на 41.3
Беларусь
Света 15.05.2010 20:47:42
Я делала так: выписывала ТТН, указывала товар и возвратную тару. Накладную печатала. Но проводила её без поддонов, проводки на поддоны делала вручную.
Беларусь
Возвратная тара 15.05.2010 23:09:55
Так проводка в этом случае будет правильная Д 62 К 41.3? А потом когда они нам возвращают - наоборот?
Это было в феврале и был другой бух., а я сейчас хочу отсторнировать те операции и сделать правильно....
Беларусь
"Анонимно" 17.05.2010 8:32:07
ап
Беларусь
Белорусская морячка 17.05.2010 9:02:02
Вы правильно рассуждаете, перемещение возвратной тары - это не реализация. Но есть нюанс. Если по какой-то причине вам тары верную меньше, чем вы отгрузили, а за невозвращенную тару рассчитаются деньгами, то тогда вам нужно будет показать реализацию этой тары как обычного товара. И ещё. Тара к вам поступает без НДС, потому что она возвратная, но в её залоговой стоимости НДС «сидит», поэтому в случае оплаты вам за тару и начисления реализации, НДС вам нужно будет выделить из залоговой стоимости.
Беларусь
Автор 17.05.2010 11:14:18
Белорусская морячка 17.05.2010 9:02:02
Спасибо за объяснение, так всетаки проводка должна быть Д 62 К 41,3?
И если уже были сделаны проводки
Д 90.2.1 К 41
Д 62 К 90.1.1
как правильно отсторнировать?
сделать с «-» Д 90.2.1 К 90.1.1 будет правильно?
Беларусь
"Анонимно" 17.05.2010 12:10:39
АП АП
Беларусь
Белорусская морячка 17.05.2010 12:11:31
Это было в феврале и был другой бух., а я сейчас хочу отсторнировать те операции и сделать правильно....
------------------------
Автор, не трогайте то, что делалось до вас. Отчеты уже сданы и, возможно, эта тара показана в декларации в выручке и в расходах за 1 квартал. Сейчас вы насторнируете то, о чём имеете смутное представление, потом, при проверке, будете объясняться с налоговиками, что «не верблюд». Чего вы вообще в прошлый период полезли?
Беларусь
Автор 18.05.2010 10:27:06
Белорусская морячка 17.05.2010 12:11:31
______________________
попытаюсь объяснить...
просто поддоны получаются без НДС, в декларации по НДС налоговая база и в декларации н. на прибыль выручка не совпадают на эту сумму поддонов, приходится постоянно контролировать эту разницу и в ручную кажый месяц менять... почему я и заметила...
Беларусь
"Анонимно" 18.05.2010 11:02:43
...
Беларусь
Возвратная тара в 1С 7.7 28.04.2018 17:24:26
Как в 1С 7.7 провести отгрузку Покупателю возвратной тары (оптовая торговля)?
Поставила тип товара - «тара» в карточке товара - приходует верно 41.3-60
А вот отгружает по накладной проводками:
90.4-41.3
62-90.1.1
а надо:
62-41.3
Подскажите где какие галочки не поставила?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-12 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru