...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Валерий 18.05.2010 10:17:44
Начинается розница, не могу понять один момент.Суммовой учет.Вот например, отпускаем товар по безналу, вроде все понятно.Проводки с самого начала:приход от поставщика д-т 41.2 Кр-т 60.1,наценка розн.41.2-42.1,ндс18.1-60.1.Продажа 90.2-41.2,сторно наценка 90.2-42.1,сторно ндс90.2-42.3.Но если продаем товар через кассу,как сформировать при суммовом учете проводку90.2.1-42.1.Мы же не знаем на какую сумму наценка.Есть только выручка с выделенным ндс.

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 18.05.2010 10:28:20
Расчет реализованного торгового наложения (надбавки) производится в конце месяца согласно обыкновенным правилам математики (т.е. пропорция на остаток).
Беларусь
"Анонимно" 18.05.2010 10:58:53
В конце месяца делаете расчет суммы реализованног НДС и торговых наценок. В 1С есть
Беларусь
БухМама 18.05.2010 11:11:31
И при продаже по безналу не надо на каждую накладную сторнировать наценку и НДС. Сделаете по расчету 1 раз в месяц по всему магазину.
Беларусь
Валерий 18.05.2010 11:54:31
Спасибо большое ответившим
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-4 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru