Что-то я засомневалась. С этого года перешли с общей системы налогообложения на УСН без НДС. Я входной НДС по услугам (аренда) отношу сразу на счет затрат 26-60 общей суммой с НДС. Или необходимо входной НДС крутить через счет 18? Т.е. 26-60, 18-60, 26-18.