...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
сонная муха 20.05.2010 15:19:35
СОС! Хелп ми!
Знающие подскажите:
Выручка по ставке 20% и место реализации не РБ.
Распределяю НДС по уд. весу.
Куда относить «Затратный» НДС? Конкретно на затраты договора «Не РБ» на сч.20 или все же на сч. 26?
Вычетной НДС весь по общехозяйственным расходам. Склоняюсь к сч.26.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Бумбарашка 20.05.2010 15:21:36
я отношу на 20.
Беларусь
С.Муха 20.05.2010 15:24:58
А мне на 20 так не хочется. Уд.вес ведь скачет ежемесячно. И мне что, каждый раз НДС с затрат реализованного снимать, а потом назад возвращать. Запутаюсь :((
Беларусь
"Анонимно" 20.05.2010 15:51:13
0
Беларусь
Между прочим 20.05.2010 16:08:44
У Вас же НДС,идущий на затраты, возникает в связи с реализацией, а это основное производство. Значит, сч.20
Беларусь
"Анонимно" 20.05.2010 16:09:57
26
Беларусь
С.Муха 20.05.2010 16:27:54
Спасибо неравнодушным. Т.к. четкого трактования в нормативке нет, то буду делать как-нибудь.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru