СОС! Хелп ми! Знающие подскажите: Выручка по ставке 20% и место реализации не РБ. Распределяю НДС по уд. весу. Куда относить «Затратный» НДС? Конкретно на затраты договора «Не РБ» на сч.20 или все же на сч. 26? Вычетной НДС весь по общехозяйственным расходам. Склоняюсь к сч.26.
А мне на 20 так не хочется. Уд.вес ведь скачет ежемесячно. И мне что, каждый раз НДС с затрат реализованного снимать, а потом назад возвращать. Запутаюсь :((
Беларусь
"Анонимно"20.05.2010 15:51:13
0
Беларусь
Между прочим20.05.2010 16:08:44
У Вас же НДС,идущий на затраты, возникает в связи с реализацией, а это основное производство. Значит, сч.20
Беларусь
"Анонимно"20.05.2010 16:09:57
26
Беларусь
С.Муха20.05.2010 16:27:54
Спасибо неравнодушным. Т.к. четкого трактования в нормативке нет, то буду делать как-нибудь.