| |
|
|
| |
|
|
НДС РФ
07.06.2010 12:13:54
|
 |
 |
Помогите, получили товар на сертификацию от поставщиков (резидент РФ), они выделили в накладной НДС 18%, подскажите, пожалуйста как приходовать товар и что делать с НДС, получается я его к вычету взять не могу, этот НДС увеличивает мою себестоимость, т.е. 41 счет, да? Заранее спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
НДС РФ
07.06.2010 12:26:14
|
 |
 |
Пожалуйста, подскажите
Беларусь
|
 |
 |
Лена
07.06.2010 12:30:42
|
 |
 |
НДС к вычету не берете, а добавляете к стоимости товара.
Беларусь
|
 |
 |
НДС РФ
07.06.2010 12:47:04
|
 |
 |
т.е. у меня на 41 счете будет контрактная цена с ндс, правильно??
Беларусь
|
 |
 |
Лена
07.06.2010 12:54:47
|
 |
 |
Совершенно верно, и не забудте заплатить НДС РФ
Беларусь
|
 |
 |
НДС РФ
07.06.2010 13:08:17
|
 |
 |
Извините, но не совсем понимаю: НДС уплачиваю, но к вычету его не буру получается???? Мне надо заполнять заявления, да?
Беларусь
|
 |
 |
Милая Мила
07.06.2010 14:04:59
|
 |
 |
на счете 41 у вас будет контрактная цена с 18% российского НДС, на эту цену Вы накручиваете 20% НДС и уплачиваете в бюджет. Если уплачено будет до 20-го числа месяца, следующего за принятием на учет товара, то берете НДС к вычету в месяце оприходования, если позже - то в следующем месяце. По-моему так
Беларусь
|
 |
 |
Таня
14.06.2010 13:09:53
|
 |
 |
А на основании чего можно НДС отнести на 41 счет,не относится ли он на 92 неучитываемый???
Беларусь
|
 |
 |
Таня
14.06.2010 13:10:49
|
 |
 |
По крайней мере в России так,если мы выделим при экспорте в РФ,то не имеют право в целях налогвого учета отнести на 41 счет.Скиньте ссылку на нормативку плиз.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.06.2010 13:14:21
|
 |
 |
и у меня тоде такая ситуация, не знаю как быть
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.06.2010 13:18:41
|
 |
 |
и все-таки как правильно провести в учете?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-10
|
|
| |
|
|