...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Galia 14.06.2010 11:24:24
Предприятие работает по оплате.Вид деятельности - услуги(строит-во).При закрытии месяца делается проводка Дт-45 Кт-20.Подскажите, пож-та,как правильно должен быть сформирован Дт-45(фактическая себ-ть) за месяц между контрагентами:
1. пропорционально Дт обороту ОС;
2. сальдо конечному Дебетовому по ОС;
3.или другим способом.
Раньше закрывалось по 2-му способу и тем самым увеличивались остатки по сч.45 по неоплаченным услугам.Мне кажется, что это не совсем правильно.А как Вы делаете? Всем заранее, спасибо!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 14.06.2010 12:22:40
Я распределяю по каждому партнеру+по каждому объекту. Остаток 45+приход и списываю пропорционально оплате относительно задолженности(счет ОС, ОТ или забалансовый 015 -как у вас там в 1С называется).
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-1 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru