| |
|
|
| |
|
|
НДС и пеня
16.06.2010 1:46:07
|
 |
 |
Народ, разъясните ситуёвину... Арендодатель выставил пеню за несвоевременную оплату аренды (за просрочку платежа). Все бы хорошо, но никак не могу взять толк: по новому законодательству (2010 года) пеня по договорам как-то «связана» с НДС или нет? Дело в том, что облазив весь НК, я так и не нашла пункта, где бы было сказано, что пеня и штрафсанкции не подпадают под обложение НДС. Или есть какой другой нормативный акт, разъясняющий это? Что писать в платежке на перечисление этой пени?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Елена
16.06.2010 9:14:27
|
 |
 |
НДС начислили бы если бы получили эту пеню.
Беларусь
|
 |
 |
Ларри Флинт
16.06.2010 9:22:42
|
 |
 |
Статья 98. Определение налоговой базы налога на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав 18. Налоговая база налога на добавленную стоимость увеличивается на суммы, фактически полученные: 18.1. за реализованные товары (работы, услуги), имущественные права сверх цены их реализации либо иначе связанные с оплатой реализованных товаров (работ, услуг), имущественных прав; 18.2. в виде санкций за нарушение покупателями (заказчиками) условий договоров.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.06.2010 10:21:02
|
 |
 |
Арендодатель вам должен выставить пеню,с НДС в том числе. Т.е НДС сидит в сумме пени.Вы к зачету не берете, а всю сумму относите на внереализ. расходы неучитываемые.
Беларусь
|
 |
 |
Марина=
16.06.2010 10:30:38
|
 |
 |
Вы к зачету не берете, а всю сумму относите на внереализ. расходы неучитываемые. __________________ учитываемые
Беларусь
|
 |
 |
AAV
16.06.2010 10:42:12
|
 |
 |
Учитываемые
Беларусь
|
 |
 |
НДС и пеня
16.06.2010 12:54:34
|
 |
 |
а-у...
Беларусь
|
 |
 |
НДС и пеня
16.06.2010 12:57:23
|
 |
 |
Так в том то и дело, что он НДС не выделял. Во всех документах (платежках, актах) он указал ее одной суммой (без НДС). И что теперь? Выделять НДС самостоятельно? (я не бухгалтер, а обычный ИПник, уплачивающий НДС).
Беларусь
|
 |
 |
НДС и пеня
16.06.2010 13:01:04
|
 |
 |
Вопрос этот возник потому, что в книге доходов-расходов нужно указывать все обороты по счету с выделением налогов (НДС). Напротив этой суммы что в книге ставить? НДС выделять? И потом, попадает ли она в декларацию по НДС (учитывать ее там или нет) и в книге покупок?
Беларусь
|
 |
 |
НДС и пеня
16.06.2010 15:45:33
|
 |
 |
а-у
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.06.2010 15:50:41
|
 |
 |
вы в книгу ставите полностью всю сумму, к вам этот НДС не имеет никакого отношения
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.06.2010 15:53:38
|
 |
 |
Вы в книге ставите полностью всю сумму, НДС волнует получателя пени.
Беларусь
|
 |
 |
НДС и пеня
16.06.2010 16:36:47
|
 |
 |
Т. е. в платежке я НДС не выделяю, а перечисляю всю сумму целиком? Ссылка - на ст. 98 НК?
Беларусь
|
 |
 |
НДС и пеня
16.06.2010 18:50:40
|
 |
 |
ау
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-13
|
|
| |
|
|