Бухи, подскажите! Я уже дома, а дирику надо срочно. Комиссию уже забыла. Я импортер (цену сформировала), передаю по договору комиссии товар на реализацию (по своей утвержденной цене)? Плачу ком. вознаграждение? Его бросаю на сч.44. На сумму ком. возн-я уменьшаю налогооблагаемую базу по налогу на прибыль? Верно? Как плачу ндс? Как и по реализации??? Если можно проводками помогите...
Все, как вы написали, еще НДС от комиссионера в зачет
Беларусь
"Анонимно"13.07.2010 17:38:59
НДС от комисс.вознаграждения имеется в виду.
Беларусь
"Анонимно"13.07.2010 17:54:15
Про вознаграждение на поняла. Можно подробнее.
Беларусь
Тутэйшы13.07.2010 20:11:52
отгрузку комиссионеру - за балансом 9например сч. 015 или любой) реализован товар комиссионером(по акту/отчету) д76-К90 -120 начислен НДС по реализации Д90- К68=20 начислено комиссионное вознаграждение Д44-к76 например 25 руб без НДС. Если вы комиссионное вознаграждение не уплачиваете, а он удерживает по договору тогда сразу Д18- к 76 =5 руб НДС к зачету (или к уплате) Списана стоимость реализ товров Д90-к 41-например 60. ну и т.д.