Что-то я совсем туплю. Сделала деклар.по рос.НДС. Теперь заполняю обычную. В р.4 я покажу в «справочно» сумму НДС при ввозе. А ЕЩЁ где-нибудь я должна показать облаг.базу и сам расчитанный рос.НДС по отд.декларации?
Вы имеете ввиду раздел IV. Мое мнение: я пишу в этом разделе и плюс еще дублирую часть II. Но скажу сразу не знаю надо ли, потому что эта часть уже в налоговой есть. Но я делаю, в моей налоговой НДС по ввозу из России отдельный отдел и я заполняю, ну как бы, для своего инспектора.
Беларусь
Рос.НДС20.07.2010 13:47:08
Благодарю «Анонимно» Конечно,лучше пересолить,чем недосолить! А в самом ГЛАВНОМ отчете по НДС ни в какой строке ничего не указываю? Ведь раньше у меня в ч.1по декларац.по НДСстр.15равнялась стр.1раздела 4!! А теперь она получается на сумму уплач.НДС будет больше! Видимо, они ТАК сверяют? Ведь раньше
Беларусь
"Анонимно"20.07.2010 13:57:05
У меня и сейчас стр.15 Раздела II (налоговые вычеты) равняется стр.1 Раздела IV. А НДС по России вы показываете в стр. 1.1 раздела IV и он же вкл. в стр.1 этого же раздела.
Беларусь
Рос.НДС20.07.2010 16:01:56
как же он может равняться?Если нигде больше его не показывать?