Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. в январе мы посписывали оставшиеся бланки счетов-фактур по НДС. Отнесли на сч.91 учитываемый при налогообложении (по крайней мере в журнале «Гл.бухгалтер» было так написано делать). В какой строке налоговой декларации по налогу на прибыль надо было отразить стоимость списываемых бланков?По строке 4.2 «Внереализационные расходы»? А в каком налоговом регистре отразить? В регистре расходов, приходящихся на доходы от реализации или в регистре внереализационных расходов?