| |
|
|
| |
|
|
Alizzi
02.08.2010 0:38:36
|
 |
 |
Что-то никак не дается мне эта книга учета доходов и расходов ИП-подоходника. И сколько не перечитывала инструкцию.... Никак. Объясните непутевой, расходы ставятся по мере их оплаты? Сумма указывается без НДС? Если была оплата за услугу, полученную в прошлом отчетном периоде - ставим по мере оплаты. А если делаем предоплату, то ставим в графу 10(иные расходы) до момента получения услуги? Допустим, купили БСО, то в гр.9 их стоимость относить по мере использования? Или могу сразу? Но главный вопрос -сумма ставится с НДС или без?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Alizzi
02.08.2010 12:24:06
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
ВикаS
02.08.2010 12:30:08
|
 |
 |
Суммау НДС ставлю в профвычеты в том периоде, когда прошла оплата за товар (услугу) поставщику. А прочие товары и материалы в затраты без НДС по мере использования. Где-то в журнале для ИП читала. Вот на проверку доки готовлю. Права или нет узнаю скоро.
Беларусь
|
 |
 |
Alizzi
02.08.2010 12:41:54
|
 |
 |
ВикаS, а вы плательщик НДС? Я думала, что если выручка без ндс ставится, то, наверное и расходы без НДС.
Беларусь
|
 |
 |
Бьянка
02.08.2010 12:44:35
|
 |
 |
Alizzi, а у вас УСН с НДС или без НДС? Если с НДС, то в графу 10 Вы ставите цифру без НДС, а сумму НДС берёте к вычету. Если УСН без НДС, то в графу 10 ставится сумма с НДС.
Беларусь
|
 |
 |
Alizzi
02.08.2010 12:52:31
|
 |
 |
Бьянка, у нас ИП-подоходник, плат.НДС
Беларусь
|
 |
 |
Бьянка
02.08.2010 12:55:38
|
 |
 |
Если ИП-плательщик НДС, то в графу 10 заносится сумма без НДС, а НДС берётся к вычету.
Беларусь
|
 |
 |
Alizzi
02.08.2010 15:35:20
|
 |
 |
а суммы за приобр.БСО относите в гр.10, а по мере их использования (БСО) переносите в гр.9? Так? Или можно сразу всю сумму в гр.9?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
02.08.2010 15:46:33
|
 |
 |
А оплаченные налоги тоже относятся в графу 9 или отраж по гр.10 Иные расходы?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.08.2010 16:24:45
|
 |
 |
Пеня оплаченная не включается ведь в расходы ИП для налогообл?
Беларусь
|
 |
 |
444
02.08.2010 17:27:40
|
 |
 |
Я в выручку для исчисления подоходного ставлю суммы без НДС. Сумма НДС исчисленная по «декларации НДС» + сумма выручки по подоходному налогу у меня равняется суммам выделенным в документах предоставленных покупателям. все расходы и доходы принимаются только по мере оплаты. БСО списываю полностью. Суммы расходов ставлю без НДС. Предоплаты ставлю в 10 графу.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-10
|
|
| |
|
|