| |
|
|
| |
|
|
распределение
10.08.2010 13:23:31
|
 |
 |
Подскажите, можно ли распределять (при производстве) в конце месяца расходы по видам продукции пропорционально учетной стоимости или обязательно пропорционально материалам? кто как распределяет? Спасибо за ранее!!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
10.08.2010 13:34:26
|
 |
 |
единичное производство
Беларусь
|
 |
 |
Александра
10.08.2010 13:36:44
|
 |
 |
Загляниете в свою учетку и если там не найдете, то переделайте ее и все конкретно распишите.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
10.08.2010 13:38:01
|
 |
 |
Александра, так а правомерно ли распределять пропорционально учет. стоимости?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
10.08.2010 14:47:56
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
СВИ
10.08.2010 15:54:42
|
 |
 |
как напишете в УП так и распределяйте,просто учтите что должно совпадать распределение в бух и при ценообразовании (составление план.кальк0)Надеюсь поняли
Беларусь
|
 |
 |
Олёк
10.08.2010 15:56:19
|
 |
 |
у меня в учетной прописано, что накладные расходы распределяются пропорционально основной ЗП рабочих. И все
Беларусь
|
 |
 |
Автор
10.08.2010 16:05:01
|
 |
 |
У меня проблема такая: единичное производство, на каждое изделие составляю калькуляцию ( ЗП по норме времени, % накл. расх. от ЗП). А рабочие получают оклад, соответственно в конце месяца формируется фактич. себестоимость. Согласно плановой калькуляции получается учетная цена, по которой я с производства перевожу на склад и в теч. месяца числится данное изделие. Вот пропорционально чего я имею право в конце месяца распределить ЗП рабочих, накл. расходов по видам продукции? В УП написано, что распределять по ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ пропорционально выручке.
Беларусь
|
 |
 |
Таня
10.08.2010 16:07:44
|
 |
 |
тогда сами должны выбрать и дополнить учетку про-но чему распределять.У меня тооже единичкое-про-но материальным затратам.Посмотрите сначала про-но чему у вас 1С может распределять.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
10.08.2010 16:12:31
|
 |
 |
Я когда провожу док-т «готов. продукция», указываю там учет. цену (по калькуляции). И в конце месяца 1С у меня пропорционально ее распределяет. Меня интересует правомерность такого распределения.
Беларусь
|
 |
 |
Наталья
10.08.2010 16:20:07
|
 |
 |
У меня есть операция готовая продукция, где на 43 счет попадает произведенный товар, но в карточке моей продукции забиты нормы расхода материалов на каждый вид, и эта операция делает проводку Д43 (продА) -К10.1, по стоимости материала, затраченного на выпуск напр.прод.А. А вконце месяца, у меня тоже программа пропорционально (материальным затратам) списывает отклонение.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
10.08.2010 16:25:05
|
 |
 |
у меня участвует 40 счет. А как и где в константе должно быть указано, чтобы распределяло по мат.затратм. Наталья, а почему у васс делает проводку Д.43-К.10? У меня делает проводку Д.20-К.10?
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
10.08.2010 16:26:03
|
 |
 |
Зарплата рабочих- это не накладные расходы. Она должна фактически на сделанное изделие и относиться.Вообще,конечно, интересно распределять косвенные затраты, как 1с делает : ), а не как выгодно, чтоб рентабельность была по каждому виду изделия а не абы как : )
Беларусь
|
 |
 |
Автор
10.08.2010 16:31:01
|
 |
 |
Главбуся 10.08.2010 16:26:03 Зарплата рабочих- это не накладные расходы. Она должна фактически на сделанное изделие и относиться _______________________ Ситуация: в калькуляцию закладывается по нормам времени ЗП, а получают рабочие оклад. Чтобы выработать оклад, нужно произвести 100шт, а рабочие произвели 50шт. Куда часть оклада? Как распределить по видам изделий?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.08.2010 18:12:26
|
 |
 |
да, меня тоже этот вопрос интересует. Рабочие получают «оклад» независимо от того 10 шт сделали или 100
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.08.2010 22:28:37
|
 |
 |
Вот в плановой калькуляции на 100шт заложена соответсвуущая зарплата, а по окончании месяца оказалось, что изготовили всего 50шт, и, соответственно, при закрытии месяца и распределении всех затрат пропорционально плановой стоимости образуется фактическая себестоимость изделий, которая будет, естественно, выше плановой ( в том числе и на оставшиеся 50% зарплаты рабочих, которую они вроде и не заработали, но платить надо, т.к. в штатном у них повременная оплтата труда, конкретная сумма за месяц), ну, и, соответственно, предприятие недополучит % запланированной прибыли.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
11.08.2010 9:38:46
|
 |
 |
«Анонимно» 10.08.2010 22:28:37 ______________ Это вы мне объясняете или как? Я это понимаю. У меня вопрос: правомерно ли распределять пропорционально учетной цене или надо пропорционально материалам?
Беларусь
|
 |
 |
СВИ
11.08.2010 11:41:07
|
 |
 |
а у меня делается так :в план.кальк пропорц.з/пл.рабочих ,при формировании ф/с (зарпл.осн.рабочих поврем-премиальн)в справочник ГП занесена норма времени на выпуск каждого изделия ,пропорционально которой распред.з/пл осн.рабочих и накл.расходы на каждое изделие.
Беларусь
|
 |
 |
СВИ
11.08.2010 11:43:27
|
 |
 |
правомерно распределять учетной цене будет тогда когда у Вас будет написано в УП и при расчете плановой себестоимости тоже будет это использоваться.по другому будет неправильно.
Беларусь
|
 |
 |
Валя
15.08.2010 15:23:12
|
 |
 |
СВИ 11.08.2010 11:43:27 правомерно распределять учетной цене будет тогда когда у Вас будет написано в УП и при расчете плановой себестоимости тоже будет это использоваться ____________________________________________ Что это используется? Как в плановой калькуляции распределить расходы согласно учетной цене изделия и какая цена тогда может быть принята за учетную?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-19
|
|
| |
|
|