...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
распределение 10.08.2010 13:23:31
Подскажите, можно ли распределять (при производстве) в конце месяца расходы по видам продукции пропорционально учетной стоимости или обязательно пропорционально материалам? кто как распределяет? Спасибо за ранее!!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Автор 10.08.2010 13:34:26
единичное производство
Беларусь
Александра 10.08.2010 13:36:44
Загляниете в свою учетку и если там не найдете, то переделайте ее и все конкретно распишите.
Беларусь
Автор 10.08.2010 13:38:01
Александра, так а правомерно ли распределять пропорционально учет. стоимости?
Беларусь
Автор 10.08.2010 14:47:56
ап
Беларусь
СВИ 10.08.2010 15:54:42
как напишете в УП так и распределяйте,просто учтите что должно совпадать распределение в бух и при ценообразовании (составление план.кальк0)Надеюсь поняли
Беларусь
Олёк 10.08.2010 15:56:19
у меня в учетной прописано, что накладные расходы распределяются пропорционально основной ЗП рабочих. И все
Беларусь
Автор 10.08.2010 16:05:01
У меня проблема такая: единичное производство, на каждое изделие составляю калькуляцию ( ЗП по норме времени, % накл. расх. от ЗП). А рабочие получают оклад, соответственно в конце месяца формируется фактич. себестоимость. Согласно плановой калькуляции получается учетная цена, по которой я с производства перевожу на склад и в теч. месяца числится данное изделие. Вот пропорционально чего я имею право в конце месяца распределить ЗП рабочих, накл. расходов по видам продукции? В УП написано, что распределять по ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ пропорционально выручке.
Беларусь
Таня 10.08.2010 16:07:44
тогда сами должны выбрать и дополнить учетку про-но чему распределять.У меня тооже единичкое-про-но материальным затратам.Посмотрите сначала про-но чему у вас 1С может распределять.
Беларусь
Автор 10.08.2010 16:12:31
Я когда провожу док-т «готов. продукция», указываю там учет. цену (по калькуляции). И в конце месяца 1С у меня пропорционально ее распределяет. Меня интересует правомерность такого распределения.
Беларусь
Наталья 10.08.2010 16:20:07
У меня есть операция готовая продукция, где на 43 счет попадает произведенный товар, но в карточке моей продукции забиты нормы расхода материалов на каждый вид, и эта операция делает проводку Д43 (продА) -К10.1, по стоимости материала, затраченного на выпуск напр.прод.А. А вконце месяца, у меня тоже программа пропорционально (материальным затратам) списывает отклонение.
Беларусь
Автор 10.08.2010 16:25:05
у меня участвует 40 счет. А как и где в константе должно быть указано, чтобы распределяло по мат.затратм.
Наталья, а почему у васс делает проводку Д.43-К.10? У меня делает проводку Д.20-К.10?
Беларусь
Главбуся 10.08.2010 16:26:03
Зарплата рабочих- это не накладные расходы. Она должна фактически на сделанное изделие и относиться.Вообще,конечно, интересно распределять косвенные затраты, как 1с делает : ), а не как выгодно, чтоб рентабельность была по каждому виду изделия а не абы как : )
Беларусь
Автор 10.08.2010 16:31:01
Главбуся 10.08.2010 16:26:03

Зарплата рабочих- это не накладные расходы. Она должна фактически на сделанное изделие и относиться
_______________________
Ситуация: в калькуляцию закладывается по нормам времени ЗП, а получают рабочие оклад. Чтобы выработать оклад, нужно произвести 100шт, а рабочие произвели 50шт. Куда часть оклада? Как распределить по видам изделий?
Беларусь
"Анонимно" 10.08.2010 18:12:26
да, меня тоже этот вопрос интересует. Рабочие получают «оклад» независимо от того 10 шт сделали или 100
Беларусь
"Анонимно" 10.08.2010 22:28:37
Вот в плановой калькуляции на 100шт заложена соответсвуущая зарплата, а по окончании месяца оказалось, что изготовили всего 50шт, и, соответственно, при закрытии месяца и распределении всех затрат пропорционально плановой стоимости образуется фактическая себестоимость изделий, которая будет, естественно, выше плановой ( в том числе и на оставшиеся 50% зарплаты рабочих, которую они вроде и не заработали, но платить надо, т.к. в штатном у них повременная оплтата труда, конкретная сумма за месяц), ну, и, соответственно, предприятие недополучит % запланированной прибыли.
Беларусь
Автор 11.08.2010 9:38:46
«Анонимно» 10.08.2010 22:28:37
______________
Это вы мне объясняете или как? Я это понимаю. У меня вопрос: правомерно ли распределять пропорционально учетной цене или надо пропорционально материалам?
Беларусь
СВИ 11.08.2010 11:41:07
а у меня делается так :в план.кальк пропорц.з/пл.рабочих ,при формировании ф/с (зарпл.осн.рабочих поврем-премиальн)в справочник ГП занесена норма времени на выпуск каждого изделия ,пропорционально которой распред.з/пл осн.рабочих и накл.расходы на каждое изделие.
Беларусь
СВИ 11.08.2010 11:43:27
правомерно распределять учетной цене будет тогда когда у Вас будет написано в УП и при расчете плановой себестоимости тоже будет это использоваться.по другому будет неправильно.
Беларусь
Валя 15.08.2010 15:23:12
СВИ 11.08.2010 11:43:27
правомерно распределять учетной цене будет тогда когда у Вас будет написано в УП и при расчете плановой себестоимости тоже будет это использоваться
____________________________________________
Что это используется? Как в плановой калькуляции распределить расходы согласно учетной цене изделия и какая цена тогда может быть принята за учетную?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-19 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru