...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Вася 23.08.2010 11:15:46
Помогите начинающему. Перевозками занимаемся. Водителей отправляю в командировку. Как у вас ведется учет в 1С Юкола, когда выдаете перед рейсом деньги (оформл авансовый и все? или просто перечисляем на карточку, а по 71 идет дебет), а когда за свои едут?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Бьянка 23.08.2010 11:23:33
1. Делаете приказ на командировку и расчет командировочных.
2. Делаете расчет командировочных расходов.
3. Перечисляете аванс на карточку 71-51.
4. Выписываете командировочное удостоверение.
5. И только потом по возвращении из командировки делаете авансовый отчет 20-71. Счет 71 закрывается.
Беларусь
Бьянка 23.08.2010 11:24:25
По ошибке продублировала расчет командировочных...
Беларусь
Вася 23.08.2010 14:35:24
а 2.когда делаем расчет. как оформлять? док какой?
Беларусь
Бьянка 23.08.2010 14:38:21
Вы имеете ввиду документ на жильё?
Беларусь
Бьянка 23.08.2010 14:40:56
Если вам известна стоимость жилья в командировке, то и выплачивайте её авансом. Если квитанций не будет, то ночь по нормам 4500 руб. Суточные 15000 руб.
Беларусь
Вася 23.08.2010 14:43:02
неее. расчет этого аванса нужно как оформлять?
Беларусь
Бьянка 23.08.2010 14:51:06
В произвольной форме. Главное - сделать расчет:
Суточные 15000 * кол-во дней.
Жильё 4500 * (кол-во дней минус 1)
Итого на одного человека...

Человек уедет, узнает стоимость жилья, сообщит вам, тогда доперечислите на карточку. Если хотите перестраховаться. Это лучше, чем выплатить больше, а потом удерживать из зарплаты или возвращать через кассу обратно на расчетный счет.
Беларусь
Вася 23.08.2010 15:25:00
спасибо
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-8 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru