...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
наталья 24.08.2010 16:41:58
Помогите разобраться
например: командировочные составили 60 000 руб.
Услуга 3 000 000руб. в т.ч.НДС 500 000руб
Выставляем счет на 3 060 000руб.
62.1-90.1 - 2500 000
90.3-68.25 -500 000
а 60 000 куда?
60000 руб. идут отдельной строкой в справке (без НДС). По договоренности с заказчиком ком.расходы оплачиваются отдельно.

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
наталья 24.08.2010 16:47:50
может тоже 62.1-901.- 60000
а потом эту сумму на 20-71?
Беларусь
наталья 25.08.2010 9:30:54
или все-таки ДТ62(или 76)-КТ71?-60000руб?
Беларусь
наталья 25.08.2010 10:21:14
Такое ощущение, что никто не сталкивался с такой ситуацией. Или здесь уже только спрашивают, а подсказать уже и не кому
Беларусь
"Анонимно" 25.08.2010 10:26:23
это возмещение расходов через 76 пустите, и командировку не на 44, а на 76
Беларусь
наталья 25.08.2010 10:29:06
«Анонимно» 25.08.2010 10:26:23
Спасибо.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-5 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru