| |
|
|
| |
|
|
НДС
28.09.2010 13:41:45
|
 |
 |
Эту тему уже поднимала, но все же, хочу уточнить.Я являюсь импортером, в 2009 году было несколько реализаций освобожденный от НДС(сквозная льгота),товар приобретался в РБ.В учетке забит раздельный метод распределения налоговых вычетов. Я вычеты не распределяла ни по уд. весу, ни разделным методом, все поставила к зачету. Я так понимаю должна была вести две книги покупок. Если я сейчас сделаю вторую книгу, но туда кроме товара без НДС ничего не поставлю, можно ли будет объяснить это тем, что к реализации этого товара больше ничего не относится, потому что у меня в основном идет реализации импортного товара (500 млн. руб.), а освобожденного от НДС (2 млн.)и тогда мне уточнять ничего не придется. Спасибо всем окликнувшимся?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
28.09.2010 14:02:21
|
 |
 |
Ап
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.09.2010 14:46:17
|
 |
 |
не прокатит, распределять в таком случае надо ндс по всем общехозяйственным расходам - по ним и отдельная книга покупок. Так что переделывайте и уточняйтесь.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.09.2010 15:29:57
|
 |
 |
ну почему нужно распределять, если у меня в учетке раздельный метод?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.09.2010 15:34:02
|
 |
 |
Вот никто не хочет поразмышлять как можно хитро обойти законы, ну не хочу я за этих мелких сумм делать уточняющие, это же потянет и инновационный и прибыль и ндс, а в итоге то на то и выходит.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.09.2010 15:34:56
|
 |
 |
Вы уже спрашивали об этом. Есть вычеты , например по аренде,канцтоварам и т.д., которые хоть застрелись, относятся ко всем видам деятельности, и их надо распределять.
Беларусь
|
 |
 |
LS
28.09.2010 15:37:18
|
 |
 |
Вот никто не хочет поразмышлять как можно хитро обойти законы, ну не хочу я за этих мелких сумм делать уточняющие,
вы же лучше всех должны сообразить что вам во второй книге дописать чтобы уточненного не сдавать.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|