 |
И опять тара. Начиталась ответов, но в 2010 как- непонятно? Поступили поддоны (мы- оптовики), мы отгружаем в них товар. Некоторые возвращают, некоторые - нет. всю возвращенную нам везем нашему поставщику. Кроме того, он иногда забирает не все (мол, сломанные поддоны). 1. как отразить поступление и отгрузку - просто как реализацию (зачет НДС = начисление НДС)? 2. Как отразить непринятые поддоны? куда их списать? Заранее всем спасибо
Беларусь
|
 |