Подскажите, пож. Заключаем договор перевода долга, мы кредитор. Работаем по оплате. Какие есть подводные камин в бух. Учете: выручка определяется как при обычной отгрузке, если нов. Должник не оплатит в теч. 60 дн, то НДС надо начислять? Всем огромное спасибо.