Ответьте плз на такой вопросик Получили образцы подшипников, уплатили на таможне ндс. Передали (безвозмездно)на завод конструкторам для испытаний. Вопрос: НДС, уплаченный на таможне в зачет? Нужно ли начислять НДС при передаче?
о вычетах и не вычетах НДС, в т.ч. о НДС при ввозе, написано в НК, там же написано, что является базой для н/о НДС и в каких случаях она какая. при безв. передаче у передающей стороны возникает объект н/о, база - как минимум, себестоимость. И вы сами-то какую с-му н/о применяете, являетесь ли плательщиком НДС?