| |
|
|
| |
|
|
Продажа ОС
19.10.2010 11:11:39
|
 |
 |
Продаем транспорт ниже остаточной стоимости. Как насчистать НДС от реализации? Слышала, что были какие-то изменения в 2010 году.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Продажа ОС
19.10.2010 11:12:02
|
 |
 |
Купили в мае за 70млн + НДС 14 млн = 84 млн. НДС 14 млн. взяла к вычету. Продаем в октябре. Остаточная ст-ть 65 млн. Продаем за 50 млн.+ НДС 10 млн = 60 млн. НДС будет от остаточной 65 млн. или продажной 50 млн.?
Беларусь
|
 |
 |
Продажа ОС
19.10.2010 11:15:14
|
 |
 |
Или подскажите, где почитать
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2010 11:22:12
|
 |
 |
Я не слышала про какие-то изменения. Продавали машину ниже остаточной, считала НДС от остаточной стоимости.
Беларусь
|
 |
 |
Катя
19.10.2010 11:33:07
|
 |
 |
НДС насчитывается от остаточной. Если выше остаточной продавать, то от цены реализации. Ничего не поменялось по сравнению с 2009 годом.
Беларусь
|
 |
 |
Марина
19.10.2010 11:36:52
|
 |
 |
НДС брать от остаточной
Беларусь
|
 |
 |
Продажа ОС
19.10.2010 11:48:06
|
 |
 |
Кто-то точно знает?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2010 11:51:33
|
 |
 |
Почитайте Особенную часть НК, раздел НДС, объекты обложения.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2010 12:03:38
|
 |
 |
http://www.buh.by/mes.asp?t=204877 http://www.buh.by/mes.asp?t=207023 http://www.buh.by/mes.asp?t=215748
Беларусь
|
 |
 |
Продажа ОС
19.10.2010 12:33:00
|
 |
 |
Получается мне надо восстанавливать НДС? 14 млн. - 14млн*50млн/65млн = 3 230 769 руб.? И теперь отнести ее в Д 92/2 К 18/21 правильно? А платить в бюджет НДС от 50 млн.?
Беларусь
|
 |
 |
Продажа ОС
19.10.2010 12:35:07
|
 |
 |
А внереализационные все-таки неучитываемые?
Беларусь
|
 |
 |
Ольга
19.10.2010 12:43:26
|
 |
 |
Я восстанавливала на 92/2 неучитываемые. Мало ли что. В Письме ИМНС нет указаний на то, какие внереализационные.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2010 12:49:05
|
 |
 |
С 2010 года НДС в любом случае берется от остаточной стоимости.
Беларусь
|
 |
 |
Александра
20.10.2010 9:13:43
|
 |
 |
Тоже продаем ОС, уже посчитала сколько снять с НДС. Я думаю такие прводки Д92учитыв. К18.2 красным. Попутный вопрос - мы ликвидируемся и продали своему работнику с 10сч. ниже остаточной стоимости. Скажите, а как в таком случае с НДС? Может всю разницу отсторнировать?
Беларусь
|
 |
 |
Александра
20.10.2010 9:26:09
|
 |
 |
Письмо МНС от 09.02.2010г. №2-1-9/124 - для сомневающихся с 2010г.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.10.2010 11:11:06
|
 |
 |
По договору купли-продажи отгружен объект основных средств по цене¦ ¦300000 руб. с учетом НДС. Остаточная стоимость равна 2500000 руб.¦ ¦Следовательно, объект реализован ниже остаточной стоимости. Сумма НДС,¦ ¦уплаченная при приобретении объекта, в размере 540000 руб. была принята к¦ ¦вычету. ¦ ¦ Облагаемый оборот по реализации составит 300000 руб. Сумма¦ ¦исчисленного НДС - 50000 руб. (300000 x 20 / 120). Сумма НДС, подлежащая¦ ¦восстановлению (снятию с вычета), - 486000 руб. (540000 x (2500000 -¦ ¦- (300000 - 50000)) / 2500000) <*>. Увеличение налогового обязательства ¦ ¦по уплате НДС в связи с реализацией основного средства - 536000 руб.¦ ¦(50000 + 486000). Движение сумм НДС по счетам бухгалтерского учета¦ ¦происходит следующим образом. ¦ ¦ До момента реализации объекта: ¦ ¦ Д-т 68-2 «Налоги, уплачиваемые из выручки от реализации товаров,¦ ¦продукции, работ, услуг» (аналитический счет «Налог на добавленную¦ ¦стоимость») - К-т 18-1 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным¦ ¦основным средствам» (аналитический счет «Оплаченный налог на добавленную¦ ¦стоимость») - 540000 руб. - принят к вычету НДС, уплаченный при¦ ¦приобретении. ¦ ¦ В момент реализации объекта: ¦ ¦ 1) Д-т 91 «Операционные доходы и расходы» субсчет 91-3 «Налог на¦ ¦добавленную стоимость» - К-т 68-2 (аналитический счет «Налог на¦ ¦добавленную стоимость») - 50000 руб. - начислен НДС по ставке 20%; ¦ ¦ 2) Д-т 68-2 (аналитический счет «Налог на добавленную стоимость») -¦ ¦К-т 18-1 (аналитический счет «Оплаченный налог на добавленную¦ ¦стоимость») - 486000 руб. - методом «красное сторно» восстановлена часть¦ ¦суммы НДС, ранее принятой к вычету; ¦ ¦ 3) Д-т 91 субсчет 91-2 «Операционные расходы» - К-т 18-1¦ ¦(аналитический счет «Оплаченный налог на добавленную стоимость») - 486000¦ ¦руб. - отражена восстановленная сумма НДС, отнесенная в состав¦ ¦внереализационных расходов ¦ ¦ -------------------------------- ¦ ¦ <*> Письмо Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от ¦ ¦9.02.2010 N 2-1-9/124 «О направлении информации» (вопрос 16) ¦ L-----------------------------------
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.10.2010 12:49:30
|
 |
 |
В какой стр.налоговой декларации отразить восстановленный НДС?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.10.2010 13:53:21
|
 |
 |
а если я покупала ОС без НДС? реализую ниже остаточной стоимости, НДС с цены реализации и ничего не востановливаю? ТАК?
Беларусь
|
 |
 |
СВИ
24.04.2015 15:01:53
|
 |
 |
В 2015 году ведь не нужно восстанавливать нал.вычеты по ОС,если продали ниже остаточной ст-ти ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.04.2015 15:05:10
|
 |
 |
В 2015 году ведь не нужно восстанавливать нал.вычеты по ОС,если продали ниже остаточной ст-ти ?
--- Вы какой год вытянули сюда 2010, а на дворе- 2015
Беларусь
|
 |
 |
Оля
24.04.2015 15:32:36
|
 |
 |
В 2015 году ведь не нужно восстанавливать нал.вычеты по ОС,если продали ниже остаточной ст-ти ? не нужно с 01.01.11 г. подп.19.12 ст.107 НК исключён
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20
|
|
| |
|
|