| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
19.10.2010 13:26:17
|
 |
 |
Помогите, пожалуйста, с проводками по российскому НДСу. Купили товар без ндс, оприходовали 41/60 на сумму без ндс. Затем насчитываем НДС по ввезенным товарам... Предыдущий бух делал такие проводки: 18/1 - 68 18/2 - 18/1 68 - 51 Но у него при этом зависал накопительный остаток по 18/2...Вот сижу и думаю как избавиться от этого? И еще вопрос: товар пришел в сентябре, оплатили НДС в бюджет в октябре, а когда можно к вычету по белорусским товарам принимать? В октябре или сентябре? Спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Лошарик
19.10.2010 13:30:12
|
 |
 |
НДС по ввезенным товарам... Предыдущий бух делал такие проводки: 18/1 - 68 18/2 - 18/1 68 - 51 Но у него при этом зависал накопительный остаток по 18/2...Вот сижу и думаю как избавиться от этого? __________________________________________
:) А в зачет не хотите его взять? При условии оплаты до 20 числа месяца, следующего за месяцем оприходования товара?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2010 13:34:27
|
 |
 |
Т.е, надо делать еще: 18/1 - 68 18/2 - 18/1 68 - 51 68 - 18/2 - так? Просто меня смутило то, что получается двойной НДС
Беларусь
|
 |
 |
молодо-зелено
19.10.2010 13:35:07
|
 |
 |
Не так надо, а вот как: 1. 18-41/68-25 (НДС РФ) 2. 18-42/18-41 3. 68-21/18-42 (НДС от реализации) 4. 68-25/51 (НДС РФ)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2010 13:35:54
|
 |
 |
При условии оплаты до 20 числа месяца, следующего за месяцем оприходования товара? ----------------------- Т.е., если за сентябрьский товар НДС я уплатила ДО 20 октября, то в сентябрьскую декларацию я эту сумму вношу в зачетный НДС?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2010 13:37:15
|
 |
 |
молодо-зелено, Вот это уже четко и ясно, спасибо! Я тож заведу субсчет 68/ндс рф. :) Спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
Лошарик
19.10.2010 13:38:34
|
 |
 |
Просто меня смутило то, что получается двойной НДС _________________________________________
:) Он не двойной, он разный:НДС по реализации и НДС по РФ. Суть проводок вам написала молодо-зелено. Субсчета могут быть любые, согласно вашего внутреннего плана счетов.
Беларусь
|
 |
 |
Лошарик
19.10.2010 13:39:35
|
 |
 |
Т.е., если за сентябрьский товар НДС я уплатила ДО 20 октября, то в сентябрьскую декларацию я эту сумму вношу в зачетный НДС ____________________________________
Да.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2010 16:25:07
|
 |
 |
Спасибо огромное!!!!
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-8
|
|
| |
|
|