...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 19.10.2010 13:26:17
Помогите, пожалуйста, с проводками по российскому НДСу.
Купили товар без ндс, оприходовали 41/60 на сумму без ндс. Затем насчитываем НДС по ввезенным товарам...
Предыдущий бух делал такие проводки:
18/1 - 68
18/2 - 18/1
68 - 51
Но у него при этом зависал накопительный остаток по 18/2...Вот сижу и думаю как избавиться от этого?
И еще вопрос: товар пришел в сентябре, оплатили НДС в бюджет в октябре, а когда можно к вычету по белорусским товарам принимать? В октябре или сентябре?
Спасибо!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Лошарик 19.10.2010 13:30:12
НДС по ввезенным товарам...
Предыдущий бух делал такие проводки:
18/1 - 68
18/2 - 18/1
68 - 51
Но у него при этом зависал накопительный остаток по 18/2...Вот сижу и думаю как избавиться от этого?
__________________________________________

:) А в зачет не хотите его взять? При условии оплаты до 20 числа месяца, следующего за месяцем оприходования товара?
Беларусь
"Анонимно" 19.10.2010 13:34:27
Т.е, надо делать еще:
18/1 - 68
18/2 - 18/1
68 - 51
68 - 18/2 - так? Просто меня смутило то, что получается двойной НДС
Беларусь
молодо-зелено 19.10.2010 13:35:07
Не так надо, а вот как:
1. 18-41/68-25 (НДС РФ)
2. 18-42/18-41
3. 68-21/18-42 (НДС от реализации)
4. 68-25/51 (НДС РФ)
Беларусь
"Анонимно" 19.10.2010 13:35:54
При условии оплаты до 20 числа месяца, следующего за месяцем оприходования товара?
-----------------------
Т.е., если за сентябрьский товар НДС я уплатила ДО 20 октября, то в сентябрьскую декларацию я эту сумму вношу в зачетный НДС?
Беларусь
"Анонимно" 19.10.2010 13:37:15
молодо-зелено, Вот это уже четко и ясно, спасибо! Я тож заведу субсчет 68/ндс рф. :)
Спасибо!
Беларусь
Лошарик 19.10.2010 13:38:34
Просто меня смутило то, что получается двойной НДС
_________________________________________

:) Он не двойной, он разный:НДС по реализации и НДС по РФ. Суть проводок вам написала молодо-зелено. Субсчета могут быть любые, согласно вашего внутреннего плана счетов.
Беларусь
Лошарик 19.10.2010 13:39:35
Т.е., если за сентябрьский товар НДС я уплатила ДО 20 октября, то в сентябрьскую декларацию я эту сумму вношу в зачетный НДС
____________________________________

Да.
Беларусь
"Анонимно" 19.10.2010 16:25:07
Спасибо огромное!!!!
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-8 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru