| |
|
|
| |
|
|
Ёля
02.11.2010 9:38:17
|
 |
 |
Помогите разобраться с НДС ЭКСПОРТНЫМ! Только на работу устроилась, еще не все понимаю. Купили товар с НДС, метод определения выручки по отгрузке, сразу этот НДС взяла в зачет. Потом отгрузили этот же товар на экспорт. Сразу отражать в декларации базу по НДС 0%? Потом предоставила документы по вывозу товара, заявление по возврату и органы должны этот НДС вернуть?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Ёля
02.11.2010 9:47:00
|
 |
 |
аууууууууууууууууууу
Беларусь
|
 |
 |
Alexred
02.11.2010 9:49:46
|
 |
 |
должны вернуть ..проблем никаких ...в декларации будет НДС со знаком минус . подаете заявление о возврате . недельки через 2 приедте только сами в имнс (по идее должны информировать но .....на практике им влом) заберете решение и ждите денег на свой р/сч . на практике деньги приходят через 1 месяц +5 дней от момента регистрации заявления
Беларусь
|
 |
 |
Ёля
02.11.2010 10:01:03
|
 |
 |
Спасибо, а еще не понимаю, это только при экспорте все вычеты даже если превышают ндс по реализации в РБ указываются в декларации и возвращаются?
Беларусь
|
 |
 |
Alexred
02.11.2010 10:04:58
|
 |
 |
ну в разделе IV декларации вы будете свои вычеты разбивать в % соотношении к выручке приходящихся на ставки 0 , 10 , 20 % а в заявлении будете указывать к какой ставке вы делаете возврат . больше чем есть приходящийся на льготные ставки вам вернуть не дадут =) (поидее)
Беларусь
|
 |
 |
Ёля
02.11.2010 10:12:22
|
 |
 |
просто смотрю предыдущее заявление о возврате,бухгалтер указывает в заявлении просто сумму с минусом которая указывается в декларации с минусом именно к уплате, т.е. общий минус с учетом и льготы и 20%, усяго.
Беларусь
|
 |
 |
Alexred
02.11.2010 10:18:21
|
 |
 |
ну у меня обычно тоже . просто вычеты в % соотношение не превышали ....поэтому и написал (поидее) потому что не знаю что скажет налоговая если вычеты по ндс приходящиеся на ставку 0 % будут меньше чем вы укажете к возврату (т.е. к возврату вы укажете больше чем приходится на ставку 0 %)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.11.2010 10:22:10
|
 |
 |
А если оборот только по ставке 0%, то весь «входной» НДС можно вернуть?
Беларусь
|
 |
 |
Alexred
02.11.2010 10:28:20
|
 |
 |
Если нет выручки по другим ставкам НДС , то по идее да ....тогда все ваши вычеты будут приходится в размере 100 % на ставку 0 %
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.11.2010 10:34:47
|
 |
 |
А можно не возвращать, а накапливать, пока не появится оборот по ставке 20%. Т.е я имею в виду, что это ведь право, а не обязанность?
Беларусь
|
 |
 |
Ёля
02.11.2010 10:39:58
|
 |
 |
ну я хоть правильно понимаю: берем в зачет НДС за товары которые покупаем, и как льгота по экспорту его еще и вернуть можем? получается как двойной вычет, так?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.11.2010 10:59:51
|
 |
 |
???
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.11.2010 12:11:25
|
 |
 |
на практике деньги приходят через 1 месяц +5 дней от момента регистрации заявления ------------------------- на практике деньги приходят через 1 месяц +5 дней от момента вынесения решения ИМНС о возврате, а решение это выносится в течение 2-х дней с момента подачи заявления, хотя реально у нас эти сроки не всегда выдерживаются (я например заявление подала 20-го октября, решение от 26-го октября, вернут НДС не раньше, чем после 26-го ноября в течение 5 рабочих дней (т.е. в начале декабря)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.11.2010 13:10:19
|
 |
 |
Еще вопрос: если организация приняла решение не производить возврат НДС, а накапливать его до того момента, пока не появятся обороты по ставке 20%, нужно ли отражать суммы НДС к вычету в книге покупок и налоговой декларации, не подавая при это заявление о возврате?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.11.2010 13:17:55
|
 |
 |
нужно ли отражать суммы НДС к вычету в книге покупок и налоговой декларации, не подавая при это заявление о возврате ------------------------- что-то Вы путаете вычет НДС по книге покупок и возврат НДС из бюджета по заявлению. Вычеты по книге покупок Вы обязаны отражать так, как они у Вас отражаются в бухгалтерском учёте (когда наступило право на вычет), а возврат НДС из бюджета согласно декларации и поданного заявления Вы можете не производить, у Вас просто по карточке лицевого счёта будет висеть переплата (НДС с минусом)
Беларусь
|
 |
 |
Alexred
02.11.2010 13:23:02
|
 |
 |
А зачем с минусом показывать ? сделали к зачету стока же скока НДС и в декларации 0 ...на 18,2 будет висеть ...когда вернуть захотите ...возмете к зачету сумму по 18,2 скопившуюся и тогда снимите если с минусом выйдет в декларации ....
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.11.2010 13:43:46
|
 |
 |
Нет, я не путаю. Вот поступил «входной» НДС, повис на 18,1 ( к примеру), потом в книгу покупок его брать в конце месяца на 18,2 с отражением в декларации с минусом или пусть так и висит на 18,1? Но ведь и отражение в декларации с минусом не влечет обязанность возвращать НДС, пусть болтается с минусом, а потом как появятся обороты по ставке 20%, так они и перекроются, я ведь правильно рассуждаю?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.11.2010 14:09:44
|
 |
 |
Ну хоть кто-нибудь...
Беларусь
|
 |
 |
Alexred
02.11.2010 14:20:18
|
 |
 |
вам же сказали все верно . не путайте книгу покупок и декларацию ....в конце месяца сделали книгу покупок ..перешло с 18,1 на 18,2 ...а там пусть и висит пока в декларацию не внесете и к зачету не возмете
Беларусь
|
 |
 |
Семечка
02.11.2010 14:24:25
|
 |
 |
Еще при 0 ставке важен метод учета выручки. Если по оплате, то распределять выручку по 0 ставке нужно между оплаченной и неоплаченной. Ну и к возврату, конечно, только вычеты, приходящиеся на оплаченную выручку по 0 ставке.
Беларусь
|
 |
 |
Семечка
02.11.2010 14:25:30
|
 |
 |
Извиняюсь, у вас по отгрузке
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-34
|
|
| |
|
|