...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Галина 08.11.2010 10:03:23
Подскажите.
Можно ли вернуть из бюджета НДС, если большой НДС уплачен при ввозе, а к зачету столько много не надо.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Лошарик 08.11.2010 10:04:32
Нет.
Беларусь
Ольга П 08.11.2010 10:23:42
Галина,а у Вас НДС только 20% ?.
Беларусь
Галина 08.11.2010 10:24:19
Да, только 20%
Беларусь
молодо-зелено 08.11.2010 10:34:19
Сделайте зачет с другим налогом.
Беларусь
Лошарик 08.11.2010 10:37:33
Сделайте зачет с другим налогом.
____________________________________

:) Так нет же переплаты. Что зачитывать?
Беларусь
"Анонимно" 08.11.2010 10:51:06
Автор, при какой ситуации может быть такая разница по НДС уплаченному при ввозе и по НДС при реализации?
Беларусь
Лошарик 08.11.2010 10:53:03
Автор, при какой ситуации может быть такая разница по НДС уплаченному при ввозе и по НДС при реализации?
___________________________________________

:) При существенных товарных запасах на складе.
Беларусь
молодо-зелено 08.11.2010 10:55:05
Лошарик 08.11.2010 10:37:33
:) Так нет же переплаты. Что зачитывать?******************************************

Как нет? Автор же пишет, что ввозной уплатили большую сумму, а начисленный от реализации малая сумма, получается в зачет лишнее, автор хочет вернуть из бюджета.
Беларусь
"Анонимно" 08.11.2010 11:00:32
Как нет? Автор же пишет, что ввозной уплатили большую сумму, а начисленный от реализации малая сумма, получается в зачет лишнее, автор хочет вернуть из бюджета.
===
На основании чего? Купили больше чем продали, от этого начисленный НДС болеьше чем уплаченный - это проблемы фирмы.
Беларусь
Лошарик 08.11.2010 11:01:22
Как нет? Автор же пишет, что ввозной уплатили большую сумму, а начисленный от реализации малая сумма, получается в зачет лишнее, автор хочет вернуть из бюджета.
______________________________________________

:) Ну да. Начислили ввозной НДС, уплатили по сроку всю сумму. По ввозному НДС переплаты нет, всё закрыто. Теперь начисляем НДС по реализации. Берем в зачет часть ввозного НДС, в пределах начисленного НДС по реализации. К уплате НДС по реализации- ноль. Где же тут переплата? Что с чем брать в зачет? У автора остался незачтенный ввозной НДС, будет висеть на 18 счете, пока не примется к зачету в следующих периодах. И всё. Нечего из бюджета возвращать, нет никакой переплаты. Есть просто низкая товарооборачиваемость.
Беларусь
"Анонимно" 08.11.2010 11:01:34
Как нет? Автор же пишет, что ввозной уплатили большую сумму, а начисленный от реализации малая сумма, получается в зачет лишнее, автор хочет вернуть из бюджета.
===
На основании чего? Купили больше чем продали, от этого начисленный НДС меньше чем уплаченный - это проблемы
фирмы. Вот если вы товар вернете в РФ - тогда часть НДС можно вернуть
Беларусь
Белорусская морячка 08.11.2010 11:02:36
:) Так нет же переплаты. Что зачитывать?******************************************

Как нет?
--------------------------------------
Переплаты нет. НДС уплаченный на таможне - это зачетный НДС. Переплата у вас будет только в том случае, если вы деньги отправили в бюджет, а не таможне. Напишите проводки по уплате таможенного НДС - все поймете.
Беларусь
молодо-зелено 08.11.2010 11:04:10
Извините, согласна, что неправильно высказалась.
Беларусь
Ольга П 08.11.2010 11:05:10
т.к. Вы имеете право входной НДС брать к вычету в пределах начисленного, то переплаты не возникнет и ничего не вернете. (был бы 0%, то да)
Беларусь
"Анонимно" 08.11.2010 11:05:57
Извините, согласна, что неправильно высказалась.
_____________________
Не высказалась, а не занала...
Беларусь
молодо-зелено 08.11.2010 11:11:26
Может и зАнала
Беларусь
"Анонимно" 08.11.2010 11:13:21
Белорусская морячка 08.11.2010 11:02:36 , а разве не ВЕСЬ ввозной НДС платиться в бюджет?! Тот НДС , что через таможнб в Минфин на один счет (разве не бюджет??), тот НДС что при ввозе через РФ тоже в Минфин только другие счета.
Беларусь
Ольга П 08.11.2010 11:23:08
«Анонимно» 08.11.2010 11:13:21

Белорусская морячка 08.11.2010 11:02:36 , а разве не ВЕСЬ ввозной НДС платиться в бюджет?! Тот НДС , что через таможнб в Минфин на один счет (разве не бюджет??), тот НДС что при ввозе через РФ тоже в Минфин только другие счета.
Е-МОЕ да дело не в том на какой счет платится ввозной НДС ,а в том ,что к вычету берется в пределах начисленного.
Беларусь
"Анонимно" 08.11.2010 11:26:41
Ольга П 08.11.2010 11:23:08 , я БМ акцентировала, что ЛЮБОЙ ввозной НДС платиться в БЮДЖЕТ. Никто ТАМОЖНЕ НИЧЕГО НЕ ПЛАТИТ!
Беларусь
Белорусская морячка 08.11.2010 11:28:15
Белорусская морячка 08.11.2010 11:02:36 , а разве не ВЕСЬ ввозной НДС платиться в бюджет?! Тот НДС , что через таможнб в Минфин на один счет (разве не бюджет??), тот НДС что при ввозе через РФ тоже в Минфин только другие счета.
----------------------------------
Правильно, счета бюджета. Но какие проводки вы сделаете?
76/МРТ 51 - уплачен НДС на таможне
18/2 76/МРТ - таможенный НДС к вычетам
Где вы видите переплату? Это зачетный НДС

А вот если, например, в январе у вас был начислен НДС 10 руб., а зачетный был 8 руб., то 2 рубля вы уплатите в бюджет и сделаете проводку
68/НДС 51
В феврале у вас НДС начисленный нарастающим итогом будет 20 руб., зачетный тоже 20 руб. Тогда эти 2 рубля у вас зависнут по Дт 68, вот это и будет переплата, которую вы можете зачесть в счет уплаты других налогов. Улавливаете разницу?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-46

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru