...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Маша 22.11.2010 11:23:36
Подскажите, если при приобретении трудовой книжки ндс отнесли на увеличение ст-ти, то при отражении реализации через Д91 счета, нужно выделять ндс или нет (т.к. он пойдет в расходы по К91 счета)?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 22.11.2010 11:31:50
10-60 оприходовали тр книжку (с НДС)
70-10 списали
Тр книжка прошла у вас по счетам ТРАНЗИТОМ
Беларусь
Маша 22.11.2010 11:36:25
а как же реализация ТМЦ, которая должна отражаться на 91 счете?
Беларусь
"Анонимно" 22.11.2010 11:39:11
Надо отражать, но потом этот гемор целый год за 3 копейки...
Беларусь
Маша 22.11.2010 11:58:52
так нужно выделять ндс от ст-ти трудовой книжке или можно не выделять (ндс при поступлении не выделяли и следовательно в зачет не брали)?
проводки у меня такие:
60-51 -1000
10/6-60 -1000 (ндс в ст-ти)
73/3-91/1 -1000
91/2-10/6 -1000
70-73/3 -1000
Беларусь
Li 22.11.2010 12:06:18
А если вы без ндс, то как показываете в отчете по НДС.И тогда распределение налоговых вычетов. Я думаю. лучше отразить с НДС. Я прокупала трудовые без НДС. Но все таки отразила с НДС и далее как Маша.
Беларусь
"Анонимно" 22.11.2010 12:11:08
Если с НДС:
ПРИХОД
10-60
18-60
РАСХОД
91расход-10
70-91доход
91ндс-68
Беларусь
Li 22.11.2010 12:45:12
Еще раз. Если получили без НДС.
1) Если отгружаешь без НДС, о как с распределением налоговых вычетов.
2) и можно ли отгрузить С НДС? (не применть статью без НДС НК РБ)
Беларусь
Маша 22.11.2010 13:21:29
нет, у нас приход был с ндс, но отнесли ндс на ст-ть книжки, чтобы не заморачиваться с этой мелкой суммой для вычета...
а сейчас нужно отразить передачу сотруднику и следовательно, отразить операционый доход по счету 91, а как быть с ндс? не показывать, как я уже писала, или все таки выделять нужно?
И что писать в декларации по ндс? я думаю, что в моем случае ничего, а вот в декларации по прибыли отразить данный доход и расход, который одинаковый.
Беларусь
Li 22.11.2010 14:11:11
Я тоже задаю вопрос. Я приобрела книжки без НДС Ст 93 п2.1. И отпустила одну без НДС. Но все таки исправила и насчитала НДС.Ведь если есть обороты без НДС, то тогда ведь нужно наверное распределение входного НДС. Ия уж очень запутала.
Беларусь
"Анонимно" 22.11.2010 14:15:51
К вычету можно брать, а можно и не брать.
Но при выдаче НДС надо начислять на 91 счет по-любому. Если входной был отнесен на стоимость, то будет НДС на НДС.
Если не было входного, то при выдаче все равно начисляется!
Беларусь
"Анонимно" 22.11.2010 14:27:14
значит в таком случае (т.е. с трудовыми книжками) лучше выделять ндс при покупке, брать в зачет, и отражать при отпуске и выделять в декларациях? ВЕРНО?
Беларусь
Маша 22.11.2010 14:27:44
«Анонимно» 22.11.2010 14:27:14 - ЭТО Я.
Беларусь
Маша 22.11.2010 14:45:17
ну очень надо, т.к. есть еще возможность исправить и сегодня подать декларацию...
Беларусь
"Анонимно" 22.11.2010 15:30:34
Таким образом, при приобретении трудовых книжек и их выдаче работникам с возмещением стоимости в учете производятся записи:
Д-т сч. 006 - на сумму приобретенной трудовой книжки;
Д-т сч. 10 - К-т сч. 60 - оприходование трудовой книжки по накладной на сумму без НДС;
Д-т сч. 18 - К-т сч. 60 - на сумму НДС;
Д-т сч. 60 - К-т сч. 51 - произведена оплата за трудовую книжку;
Д-т сч. 68 - К-т сч. 18 - произведен зачет НДС в соответствии с законодательством;
Д-т сч. 73 - К-т сч. 91 - на сумму возмещения работником стоимости бланка трудовой книжки с НДС;
Д-т сч. 91 - К-т сч. 68 - на сумму исчисленного НДС;
Д-т сч. 91 - К-т сч. 10 - списание стоимости трудовой книжки;
Д-т сч. 70 - К-т сч. 73 - стоимость трудовой книжки удержана из заработной платы работника;
К-т сч. 006 - выдача трудовой книжки.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-14 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru