| |
|
|
| |
|
|
Снова ОС
17.12.2010 11:26:23
|
 |
 |
Всем доброй пятницы. Ситуация: нашла у себя ошибку: взяла в 2009 года на затраты то, что является ОС. Ясно, что сделаю корректировки, доначислю налоги, подам декларации. А вот как мне это ОС оприходовать теперь? Через 92.1 неучитываемые? Подскажите....
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
17.12.2010 13:20:11
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.12.2010 13:44:07
|
 |
 |
а почему через 92? вы же его через 60 покупали, если все отсторнируете, то и 60 будет висеть
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.12.2010 14:45:01
|
 |
 |
В прошлом года взяла сумму на затраты, как я их отсторнирую в этом через 60? Вот и ломаю голову.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.12.2010 15:25:04
|
 |
 |
вы сразу Дт20(44) Кт60 сделали?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.12.2010 15:32:07
|
 |
 |
Да, я в прошлом году отнесла Дт44Кт60, а надо было на 08, а затем на 01. Все в порядок надо привести в любом случае. За прошлый год подаю уточненные декларации, доначисляю налоги, вношу корректировки в регистр. Но это все на бумаге. А как провести в учете все это?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.12.2010 15:36:33
|
 |
 |
Бухсправка и операция Д20(44)неучитываемый при налогообложении К60 -с минусом (сторно затрат прошлого года).Д08К60 -правильное отнесение.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.12.2010 15:44:06
|
 |
 |
Не понимаю, почему я должна сторнировать затраты этого года, я завышу прибыль, переплачу налоги, и вдобавок еще и прощлый год доплачу... Не понимаю.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.12.2010 15:55:24
|
 |
 |
а вы собираетесь считать все уточнения только на бумаге? инструкция 83 минфина от 29.06.2005
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.12.2010 16:22:13
|
 |
 |
Поизучала я эту инструкцию: проводка Дт44Кт60 сторно подходит только для текущего года, а я говорю о прошлом 2009г. Все-таки склоняюсь к 92 счету.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.12.2010 10:09:39
|
 |
 |
затраты прошлых лет -92
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.12.2010 15:23:44
|
 |
 |
Сторнируем не 92-й т.к. на него не относили,а 20счет (или 26, или 44) но эту проводку В ЭТОМ ГОДУ НЕ УЧИТЫВАЕМ ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ, а только в бухучете. Смотри «Анонимно» 17.12.2010 15:36:33
Беларусь
|
 |
 |
Fitelina
18.12.2010 15:43:20
|
 |
 |
По-моему в инструкции Минфина 83 всё очень даже понятно написано. Смотрим пункт 30: 30. Исправление неверного (заниженного) формирования стоимости основных средств и нематериальных активов, когда расходы отнесены на себестоимость продукции (работ, услуг), а следовало - на вложения во внеоборотные активы, отражается в бухгалтерском учете следующим образом:
за прошлые годы:
Дебет 01, 04, 08 - Кредит 92,
одновременно в бухгалтерском учете корректируется сумма начисленной амортизации за период, предшествующий выявлению ошибки, дополнительной записью
Дебет 92 - Кредит 02, 05;
Разумеется, в данной корреспонденции 92 неучитываемый расход и доход текущего года, А сальдо по 92, образовавшееся в результате корректирующих двух проводок - сумма для уточнения (снятия с затрат) налоговой декларации за тот год, в котором была сделана ошибка.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-12
|
|
| |
|
|