| |
|
|
| |
|
|
???
22.12.2010 17:04:08
|
 |
 |
Взяла подработку, а там заключаются договоры на год, и акты выставляются не за календарный месяц , а за 30 дней, например, Договор от 03.11.10, выставляют акт за услуги период 03.11-03.12. - я считаю , что для бух.учета это неправильно, они (директор и второй бух.) утверждают, что так всегда работали и ЭТО ПРАВИЛЬНО! Уважаемые коллеги, как вы считаете? Спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
22.12.2010 17:05:50
|
 |
 |
Хотелось бы знать, что за договоры?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
22.12.2010 17:10:11
|
 |
 |
Да, это важно, Договоры размещение рекламы в инетене, продвижеие сайта.
Беларусь
|
 |
 |
Владимировна
22.12.2010 17:13:08
|
 |
 |
Так Национальный центр маркетинга и коньюнктуры цен работает.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
22.12.2010 17:14:56
|
 |
 |
Владимировна 22.12.2010 17:13:08
Так Национальный центр маркетинга и коньюнктуры цен работает. ________________ Спасибо, но и от их работы много головной боли у всех...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.12.2010 17:24:49
|
 |
 |
Дата акта-дата отражения в учете. Не очень логично, конечно, не не скажешь, что не правильно
Беларусь
|
 |
 |
Автор
22.12.2010 17:28:43
|
 |
 |
Всем спасибо! Еще мнения хотелось бы услышать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.12.2010 10:25:30
|
 |
 |
???
Беларусь
|
 |
 |
Резеда
23.12.2010 10:35:56
|
 |
 |
если вам это не нравиться, то в ваших силах все изменить. 2011 через неделю, закрепите методу в учетной политике, объясните диру новую методу и работайте так как вам нравится,Вы бухгалтер.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.12.2010 10:36:38
|
 |
 |
Т.е. вы хотите сказать что по данному акту это все на затраты декабря? Где логика?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
23.12.2010 10:40:59
|
 |
 |
Мы предоставляем услуги, и у нас получается занижение выручки, я считаю, что акты должны составляться на последнюю дату месяца, т.к. отчетный период в бух.учете - месяц, квартал, год.
Беларусь
|
 |
 |
Юрий
23.12.2010 10:51:43
|
 |
 |
Автор, Вы все перепутали. Сперва операции, потом учет. учет не может влиять на операции. Т.е. вы что-то делаете и потом учитываете это что-то, составляете отчеты на определенную дату, но не наоборот, деаем что-то чтобы составить отчет к определенному времени. учет и отчетность не может влиять на операцию.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.12.2010 10:53:05
|
 |
 |
т.к. отчетный период в бух.учете - месяц, квартал, год. ------------------------- не всегда, у нас 11 подразделений, и отгрузка продукции вагонная, и экспорт в дальнее и ближнее зарубежье и стр-во и много всего еще, так чтобы успеть все свернуть к дате сдачи статистики по з-те и прибыли, и налоги рассчитать. у нас в учетке прописано. что отчетный период не 01.-01число. а 29-29е. Ну ав декабре уже стараемся.
Беларусь
|
 |
 |
Юрий
23.12.2010 10:56:36
|
 |
 |
т.к. отчетный период в бух.учете - месяц, квартал, год. ------------------------- не всегда, у нас 11 подразделений, и отгрузка продукции вагонная, и экспорт в дальнее и ближнее зарубежье и стр-во и много всего еще, так чтобы успеть все свернуть к дате сдачи статистики по з-те и прибыли, и налоги рассчитать. у нас в учетке прописано. что отчетный период не 01.-01число. а 29-29е. Ну ав декабре уже стараемся. _____ автор о другом пишет. Кто вам дал право изменять периодичность отчетности?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.12.2010 13:00:55
|
 |
 |
Главное, чтобы вы затраты 2010 года не отнесли на себестоимость 2011 года: т.е. последний акт 3.12.2010-3.01.2011 надо разделить 3.12-31.12.2010 и 01.01-03.01.2011.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
23.12.2010 13:07:43
|
 |
 |
«Анонимно» 23.12.2010 13:00:55
Главное, чтобы вы затраты 2010 года не отнесли на себестоимость 2011 года: т.е. последний акт 3.12.2010-3.01.2011 надо разделить 3.12-31.12.2010 и 01.01-03.01.2011. ____________________________ Мы оказываем эти услуги и у нас это ВЫРУЧКА, я тоже считаю, что это важно. Юрий, как думаете? И вообще если Договор на год заключен 03.11., модно ли закрыть акт за перио 03.11.-30.11. и далее 12 мец. с 01.- последнее число месяца?
Беларусь
|
 |
 |
Юрий
23.12.2010 14:24:12
|
 |
 |
Главное, чтобы вы затраты 2010 года не отнесли на себестоимость 2011 года: т.е. последний акт 3.12.2010-3.01.2011 надо разделить 3.12-31.12.2010 и 01.01-03.01.2011. _____ это как?
Беларусь
|
 |
 |
Автор 23.12.2010 13:07:43
23.12.2010 14:28:42
|
 |
 |
Юрий, пожалуйста, как вы считаете?
Беларусь
|
 |
 |
Юрий
23.12.2010 18:18:41
|
 |
 |
я считаю, что акт вы составляете тогда, когда пришли к выводу, что обязательства выполнены, т.е. вы фиксируете для учета, что есть обязательства по оплате у одной стороны и отражению выручки у другой. когда это делать зависит от договора и вашей воли, а не от учетных периодов. как я писал, нельзя подгонять строителей достроить дом, потому что отчетный год щзаканчивается. Вернее подгонять конечно можно и даже нужно, но обоснование этого желание побыстрее все доделать и получить денежку, а не то, что будет нарушение, если не успеем впихнуть что-то в этот год.
Т.е. акты вы составляете не потому что есть отчетный период, а потому, что есть факты совершения операций, например, оказанга услуга, а потом вы смотрите, в какой момент она оказана и относите эту операцию в тот или иной отчетный период. проблема возникает, когда услуги одного месяца, но первичный документ, фиксирующих их оказание оформляется только в следующем. (Не путать с получением документа в слудующем месяце, это другое) Правил, которые бы позволяли такие операции отнести к прошлому месяцу я не встречал.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.12.2010 19:26:44
|
 |
 |
кажется ст.100 НК. Дата ПОДПИСАНИЯ акта.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-19
|
|
| |
|
|