| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
06.01.2011 20:15:08
|
 |
 |
Подскажите, плиз, как можно было бы в 1С оформить проводками такую ситуацию. ИП-ник (плательщик НДС) приобрел по б/н вещь, которая не относится к его деятельности (т. е. не является товаром). Эту вещь он планирует перевести в личное пользование (как физическому лицу). И как поступить с НДС (будет ли оно в этом случае приниматься в зачет)? Ведь данная вещь не попадет в расходы (т. к. для личного пользования приобретается)...
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Vada
06.01.2011 20:48:02
|
 |
 |
К вычету ни в коем случае брать не стоит. А вы ведете бух. учет у ИП? Тогда повести на 10 счет данную вещь (вместе с Ндс) и пусть висит себе
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.01.2011 21:45:01
|
 |
 |
не надо никуда «вещать», если ТМЦ купил «для себя», а не для предприн. деят-ти. ИП - физ.лицо, которое осущ-т харег. предприн. деят-ть, от дохода по этой деят-ти ИП платит налоги, а все остальные денежные средства - личный доход этого физ.лица, т.е. он иожет снять деньги с р/с и заплатить за что ему (физ.лицу) нужно для личного потребления. или оплатить этими своими деньгами свои личные расходы. При чем тут вешать на учет ИП?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.01.2011 23:18:32
|
 |
 |
Я ИП. Если покупаю для себя по б\налу - то ни в какие книги эти вещи не отражаю - на ттнке пишу «для личного пользования» - и просто подшиваю в папку с накладными на полученные материалы.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.01.2011 23:19:52
|
 |
 |
НДС к зачету не берется по товарам для личного пользования
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.01.2011 17:25:52
|
 |
 |
Да, я учет ИП веду в 1С (мне так удобней, т. к. большой перечень товаров + с выпиской накладных, счетов проблем нет. Да и всякие вопросы типа «А откуда эта сумма?» узнаются на раз). Насчет того, что то, что приобретается «для личного пользования» в книгах учета не указывается - не верно. Оно должно быть указано только в одной книге - «Книге учета доходов и расходов», т. к. в ней отражаются все движения денежных средств по р/с. Налоговая неоднократно разъясняла, что данная книга частично заменила ранее отмененную книгу учета движения денежных средств по р/с. Поэтому сумму эту нужно там указать и, соответственно, документы хранить тоже. Но, собственно, вопрос не в этом. Меня интересует, как в 1С провести такую сделку так, чтобы сумма НДС не попала в зачет. Пока сделала так (как по аналогии у ЮЛ): занесла приобретенную вещь на «Материалы», потом (через день) списала на 92.2. Но остался вопрос с НДС. Как его проводками в 1С «вынести» в неучитываемые при заполнении декларации? Эта сумма висит сейчас на 18.3.1 «Причитающийся к уплате НДС по приобретенным ТМЦ, работам, услугам» и вот как его оттуда «выдернуть» - ума не приложу.
Беларусь
|
 |
 |
Olga V
07.01.2011 17:50:08
|
 |
 |
В документе 1С на оприходование должна быть возможность включить НДС в стоимость ТМЦ, например, поле «Включать НДС в стоимость», в котором надо поставить «птичку». Посмотрите внимательно, что там у Вас есть.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.01.2011 16:57:47
|
 |
 |
Olga V, посмотрела сейчас в приходном документе (в 1С) - нет ничего похожего. Думаю, может вообще сделать так: при оприходовании сделать расчет цены так, как будто он пришел без НДС. Соответственно, так же и списать (без НДС). По логике, тогда никакой НДС не попадет в учитываемые.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.01.2011 17:29:08
|
 |
 |
Так так и надо делать. Чего здесь думать.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.01.2011 1:23:51
|
 |
 |
-> «Анонимно» 10.01.2011 17:29:08
Ну, в первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией :-) Так и сделаю.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-9
|
|
| |
|
|