Подскажите, как правильно поступить... Ведем книгу покупок. В ней отображаются суммы НДС согласно накладных. Стали подбивать суммы НДС по платежным поручениям в книге учета доходов-расходов (ИП, плательщик НДС) и получились отклонения +/- в несколько рублей с книгой покупок. Стали разбираться и выяснилось, что при формировании платежек в Кл-банке не всегда верно рассчитывалась сумма НДС («плясала» на 1-2 рубля в ту или другую сторону). Как теперь поступить: в книге доходов расходов проставлять те суммы НДС, которые шли по платежкам и их брать к зачету или же те, которые в книге покупок?