...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Alla 14.01.2011 12:38:31
Добрый день! У нас представительство без права ведения хоз. деятельности. Головная фирма - в Нидерландах. Они оплатили от туда авто в Минске в автосалоне. Мы его забрали себе на представительство в РБ. Какие проводки???? Помогите!!!!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
МОХ 14.01.2011 12:41:37
52 79
60 52
08 01
01 08
79 02
должна быть смета
Беларусь
НММ 14.01.2011 12:50:20
52 - 79
60 - 52
каким образом? по 52 счету в РБ не было движения.
08-60
60-79
Беларусь
Alla 14.01.2011 12:52:04
Мне не очень понятно... А можно по-подробнее... Проблема, что оплатили они из Голландии, а на учет принимать мне в РБ... Не представляю просто..
Беларусь
МОХ 14.01.2011 12:53:21
а..проморгал.
тогда
60 79
делов-то
Беларусь
Alla 14.01.2011 12:55:19
Простите за тупость мою.... А на 79сч откуда взять???
Беларусь
НММ 14.01.2011 12:55:59
У вас д.б. два основных счета для учета расчетов с головной фирмой, это 79 и 86. На 79 приход всего, на 86 то, что вы относите на затраты представительства (т.е. это оплатит/возместит головной офис)
Беларусь
МОХ 14.01.2011 12:56:57
79 - это бабло пришло поставщику авто от головной
на основании документов поставщика по оплате
Беларусь
МОХ 14.01.2011 12:57:34
НММ 14.01.2011 12:55:59
У вас д.б. два основных счета для учета расчетов с головной фирмой, это 79 и 86. На 79 приход всего, на 86 то, что вы относите на затраты представительства (т.е. это оплатит/возместит головной офис)
________
опа. это кто выдумал ?
Беларусь
МОХ 14.01.2011 12:58:56

1 счёт. Желательно 79.
Т.к предст-во без ходеятельности - никто его затраты кроме головной не покроет.
НММ, а куда с 86 деваете затраты?
Беларусь
Alla 14.01.2011 13:00:21
Господа!!!! Всем за все спасибо!!! Вы очень добры!!!
Беларусь
"Анонимно" 14.01.2011 13:05:46
НММ, а куда с 86 деваете затраты?
= = =
Как куда на 79. У меня с вед хоз д-ти, поэтому все затраты по смете собираю на 86. Это и есть целевое финансирование гол фирмы.
Беларусь
НММ 14.01.2011 13:06:39
НММ, а куда с 86 деваете затраты?
= = =
Извиняюсь, написала абы как.
Как куда? на 79. У меня с вед хоз д-ти, поэтому все затраты по смете собираю на 86. Это и есть целевое финансирование гол фирмы.

Беларусь
МОХ 14.01.2011 13:07:21
Я не понял.
собираете вначале на 79 и 86
а потом 86 закрываете на 79 чтоли ?
Беларусь
МОХ 14.01.2011 13:09:56
Если у вас с х/деятельность.
То по смете - затраты в Дт79.
Затраты, относяющиеся к выручке в обычном порядке через счета затрат и в ДТ 90. А выручка - по Кт 90.
Вы может ещё и выручку не показывате? Или затраты в декларацию по прибыли не ставите ? Ведь они у вас на 86, который не предполагает затарт для налога на прибыль.
Беларусь
НММ 14.01.2011 13:12:35
Нет. Собираю в течении года на 86, а потом «передаю» гол фирме, как затраты. Под эти затраты - калькуляция и смета. Понятно, что в конце всё спишу на 79. Так надо делать, т.к. есть затраты на содержание представительства=86 и затраты от хоз.деятельности=44/25/26/20.
Беларусь
МОХ 14.01.2011 13:14:24
а зачем держать 2 счёта 86 и 79 - не могу понять?
передачу затраты по ДТ 79 нельзя отразить чтоли ?
так и надо делать.
86 сч. тут не применяется. почитайте для чего он в ТПС.
Беларусь
НММ 14.01.2011 13:16:48
Вы может ещё и выручку не показывате? Или затраты в декларацию по прибыли не ставите ? Ведь они у вас на 86, который не предполагает затарт для налога на прибыль.
= = =
Всё проще. Затраты на содер пр-ва списываю на 86, а всё остальное как и на обычной бел. фирме.
Беларусь
НММ 14.01.2011 13:18:57
из описания счета в 1С Юкола 86-« Этот счет используется представительствами, выделенными на отдельный баланс, для аккумулирования средств, полученных на содержание в соответствии со сметой.
Беларусь
МОХ 14.01.2011 13:57:41
Счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты»

На счете 79 «Внутрихозяйственные расчеты» обобщается информация о всех видах расчетов с филиалами, представительствами, отделениями и другими обособленными подразделениями организации, выделенными на отдельные балансы, в том числе территориально расположенными вне места нахождения организации, включаемые в общий баланс объединения, предприятия и организации (внутрибалансовые расчеты), в частности, расчетов по выделенному имуществу, по взаимному отпуску материальных ценностей, по реализации товаров, продукции, работ, услуг, по передаче расходов по общеуправленческой деятельности, по оплате труда работников подразделений и т.п.
______

Счет 86 «Целевое финансирование»

Счет 86 «Целевое финансирование» обобщает информацию о движении средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных и других средств: дотаций (субсидий) на возмещение расходов по содержанию ведомственного жилищного фонда; дотаций на покрытие убытков в соответствии с законодательством; субсидий, полученных из бюджета в связи с государственным регулированием цен и тарифов; субсидий государственным организациям; потерь доходов, возмещаемых организациям в соответствии с законодательством; за исключением предоставленных налоговых льгот, отсрочки и рассрочки по уплате налогов, налоговых кредитов.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-19 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru