| |
|
|
| |
|
|
ппц
31.01.2011 12:23:54
|
 |
 |
Что-то мне поплохело. Обнаружила в декларации по НДС, что в строке «сумма налога к уплате (возврату)» замазано корректором. Декларации возил директор. Спросила у него, ответил, что инспектор замазала и сказала, что вы же всё оплатили, а так придется еще и пеню насчитатъ. Но как я понимаю при проверке получится, что мы недоплатили в одном квартале и переплатили в другом. В резулътате штраф и всеравно пеня.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
31.01.2011 12:31:32
|
 |
 |
жесть. но если честно не совсем понятна ваша ситуация. Что-то вы не договорили. Эта строка бывает пустой только в случае когда сумма начисленного ндс равна сумме вычетов. А у вас что? Почему инспектор говорит про пеню?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
31.01.2011 12:44:32
|
 |
 |
Доиграетесь. Я правду не могу доказать, а вы тут с корректором балуетесь
Беларусь
|
 |
 |
Автор
31.01.2011 13:11:33
|
 |
 |
Я имею ввиду, что в разделе 6 указала сумму налога к доплате за 3 кв. Говорю со слов директора, что инспектор сказала, что по итогам года вы же ее всеравно уплатили. Поэтому она ее замазала, чтобы нам пени не было. У меня самой глаза квадратные.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
31.01.2011 13:13:06
|
 |
 |
звоните инспектору и пусть вписывает, это ваша декларация а не ее.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
31.01.2011 13:13:24
|
 |
 |
скажите что начальнику будете жаловаться
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.02.2011 13:52:52
|
 |
 |
Я имею ввиду, что в разделе 6 указала сумму налога к доплате за 3 кв. Говорю со слов директора, что инспектор сказала, что по итогам года вы же ее всеравно уплатили. Поэтому она ее замазала, чтобы нам пени не было. У меня самой глаза квадратные. **** Ох, эти бестолковые инспектора. Во-первых, если вы указали в разделе 6 сумму к доплате, которая вошла в ваш отчет с нарастающим итогом, то Вы сами считаете пени и оплачиваете. В отчете данная сумма идет, как справочная для расчета пени. Берем ставку рефинансирования на день уплаты по 4кв. 2010года (10,5%) делим на 360дней=% за каждый день просрочки и далее считаем дни просрочки, начиная со следующего дня срока оплаты (23.10.10г по день оплаты 22.01.11г) и перечисляем пеню сами по коду платежа 11001. И обязательно звоните инспектору и добивайтесь, чтобы правильно эта сумма была в её программе зафиксирована, она не должна изменить базу для начисления НДС.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|