 |
Мы ООО (общая система налогообложения), арендуем помещение у ЧТУП (УСН без НДС). Счета по аренде они нам выставляют без НДС. Часть снимаемого помещения, с согласия арендодателя, будем передавать в субаренду ИП-единщику по ставке, равной той, что нам выставляет ЧТУП. То есть наш субарендатор возмещает нам сумму арендной платы, уплачиваемой арендодателю. Не могу разобраться, что у нас происходит с НДС. По логике, нам выставили счет по аренде (БЕЗ НДС) на 1000, из них 300 приходится на помещение, сдаваемое в субаренду. Мы в свою очередь выставляем счет нашему на субарендатору на 300. Мы являемся плательщиками НДС. Получается, что мы должны выставить счет на 360, начислив НДС сверху (300+20%)?
Беларусь
|
 |