...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 18.10.2011 11:29:50
Писали запрос в налоговую по следующему вопросу: если организация за проверенный налоговой проверкой период выявила ошибки, которые налоговая проверка не нашла, то как подавать уточненные декларации с учетом п. 8 ст. 63. Расшифруйте мне, пожалуйста, ответ налоговой (внутри).
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 18.10.2011 11:30:00
В соответствии с ч. 1 п. 8 ст. 63 НК в ситуации, изложенной в обращении, у предприятия есть обязанность предоставить уточненную декларацию по налогу на прибыль за период, к которому относится выявленная бухгалтерская ошибка (независимо от периода отражения данной операции по бухгалтерскому учету). Так как данный период был подвергнут проверке, то изменения в налоговую декларацию по налогу на прибыль за данный период организация внести не может.
Беларусь
дот 18.10.2011 11:37:14
да, они очень этого не любят, т.к. получается, что при проверке они эту ошибку не обнаружили, но в ст.63 НК - об этом ничего не сказано.
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2011 11:49:02
у вас налоги на уменьшение наверное? ))
Беларусь
Автор 18.10.2011 11:51:03
наоборот, к увеличению:) я просто не понимаю вывода, по первому предложению - есть обязанность подать, по второму - не можете подать?
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2011 11:53:27
Да не подавайте вы, этож минус в работе ИМНС, кто ж такое любит. А поскольку «Так как данный период был подвергнут проверке, то изменения в налоговую декларацию по налогу на прибыль за данный период организация внести не может. », то ладно.
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2011 11:55:51
Вот это чудо. Налоговая провела проверку , ничего не нашла , а вы сами хотите доплатить налог на прибыль за проверенный налоговой период? А что так оставить нельзя,как есть , после проверки налоговой ? Или совесть проснулась? А директор в курсе, что вы хотите налог доплатить ?
Беларусь
Olga V 18.10.2011 11:57:46
Вы спросили КАК подавать. Ответ неясен, действительно. Попробуйте написать запрос, подавать или нет.
Беларусь
Автор 18.10.2011 12:03:18
«Анонимно» 18.10.2011 11:55:51, конечно, директор в курсе:) он же сам подписывал запрос для налоговой. Совесть тут тоже не причем, так как просто не идет сальдо с несколькими поставщиками из-за того, что на затраты акты относились по два раза.

Olga V, вопрос звучал так: Необходимо ли организации учитывать эту сумму при налогообложении налогом на прибыль? Если да, то в каком отчетном периоде?
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2011 12:04:04
Автор, что с Вами, зачем вы перепроверяли период проверенный ИМНС, зачем вам доплачивать , который у вас никто не просит, вы хотите вызвать на свою голову проблемы???
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2011 12:05:44
просто не идет сальдо с несколькими поставщиками из-за того, что на затраты акты относились по два раза.
____________________________________
Все правильно вам ответила ИМНС, ошибки исправляются в МЕСЯЦЕ ОБНАРУЖЕНИЯ, отсторнируйте эти акты и всееееееее
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2011 12:06:16
«Анонимно» 18.10.2011 12:04:04, я как раз таки хочу решить проблему, которая заключается в том, что по бухучету не идет сальдо с контрагентами на несколько десятков миллионов.
Беларусь
Автор 18.10.2011 12:06:58
Все правильно вам ответила ИМНС, ошибки исправляются в МЕСЯЦЕ ОБНАРУЖЕНИЯ, отсторнируйте эти акты и всееееееее
________________
т. е. включать эти суммы в налоговую декларацию по налогу на прибыль в 2011 году?
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2011 12:07:03
ага, подайте запрос, и получите повторную проверку, при чем не своей налоговой, а городской или госконтроля, заодно и налоговикам проверку устроят, что так плохо вас проверили, получите все....
Беларусь
Автор 18.10.2011 12:08:59
Еще раз: я не прошу советов, что мне делать, я прошу расшифровать формулировку, данную налоговой:)
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2011 12:09:09
по бухучету не идет сальдо с контрагентами на несколько десятков миллионов.
---
Подпишите акты сверок на дату после вашей проверки и отнесите разницу на 92 сч.датой актов. Он и попадет под налогообложение.
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2011 12:09:57
ага, подайте запрос, и получите повторную проверку, при чем не своей налоговой, а городской или госконтроля, заодно и налоговикам проверку устроят, что так плохо вас проверили, получите все....
____________________________
Вот и я о том же !
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2011 12:10:02
А налоговая вам ответила - не надо представлять.
Беларусь
Автор 18.10.2011 12:10:03
Подпишите акты сверок на дату после вашей проверки и отнесите разницу на 92 сч.датой актов. Он и попадет под налогообложение.
___________
В 2011 году?
Беларусь
Автор 18.10.2011 12:10:51
«Анонимно» 18.10.2011 12:10:02, как тогда исправлять? и учитывать ли эти суммы при налогообложении?
Беларусь
ЕС 18.10.2011 12:11:20
Спишите кредиторскую задолженность на основании акта сверки с контрагентами, и не подавайте никакие уточненные расчеты в ИМНС.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-68

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru