| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
19.10.2011 14:21:20
|
 |
 |
Опытные помогите!!!! Первый раз заполняю декларацию по НДС, в разделе 1 п.2, что ставим? У нас выручка по отгрузке оптовая. Ставлю всю выручку так ? А в налоговых вычетах 15 в , сумму НДС по рализованным товарам так? Спасибо всем откликнувшемся.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
19.10.2011 14:30:16
|
 |
 |
А в налоговых вычетах 15 в , сумму НДС по рализованным товарам так ************ Вы чтоо!!!!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2011 14:33:45
|
 |
 |
А вы знаете что такое «налоговые вычеты»
Беларусь
|
 |
 |
Хина
19.10.2011 14:44:04
|
 |
 |
По-моему Вам нужна помощь. Итак , выручка по отгрузке или по оплате?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2011 14:46:25
|
 |
 |
Выручка по оплате
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2011 14:49:46
|
 |
 |
Например, организация получила товар по договору с резидентом РБ в 3кв. 2011 г. на сумму 682 тыс.руб., в т.ч. НДС - 113667руб. Расчет за товар произведен в 3 кв. 2011 г. и он же в т.ч. отгружен на сумму 749000. Организация применяет метод определения выручки «по оплате». Сумма налога в размере 113667 руб., предъявленная продавцом, принимается к вычету организацией в 3 кв. 2011 г.. так ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2011 14:50:34
|
 |
 |
ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ ОТЧЕТ. ВСЕМ СПАСИБО
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2011 14:51:40
|
 |
 |
Например, организация получила товар по договору с резидентом РБ в 3кв. 2011 г. на сумму 682 тыс.руб., в т.ч. НДС - 113667руб. Расчет за товар произведен в 3 кв. 2011 г. и он же в т.ч. отгружен на сумму 749000. Организация применяет метод определения выручки «по оплате». Сумма налога в размере 113667 руб., предъявленная продавцом, принимается к вычету организацией в 3 кв. 2011 г.. так ? ___________ так
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2011 14:56:36
|
 |
 |
113667 пишем в графе 15в, А Разд.1 п. 2 , что ? ПОМОГИТЕ
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2011 14:58:05
|
 |
 |
И то, что было в предыдущих кварталах приплюсовываем или только за 3-й указываем?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2011 15:00:59
|
 |
 |
декларация составляется нарастающим итогом, т. е. плюсуем с данными предыдущей декларации. В 15в - 113667, раздел 1 пункт 2 - 749000*20/120=124833, в итоге к уплате должно получится 124833-113667=11166
Беларусь
|
 |
 |
Хина
19.10.2011 15:06:02
|
 |
 |
Пардон ,Дирик отвлек... НДС считаете с нарастающим итогом с начала года. Т.е. допустим Выручка с начала года 120 НДС (ставка 20%) 20 ст. 15 НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ допустим 15
ст.16 НДС с нараст. итогом 5
Далее смотрите по предыдущей налоговой декларации
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-11
|
|
| |
|
|