...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Производство 24.10.2011 10:39:13
Добрый день. Помогите, пожалуйста!!! Есть вопросы, касающиеся производства (внутри). Спасибо.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Производство 24.10.2011 10:48:57
1.Мы оказываем услуги по изготовлению заборов. Это является готовой продукцией сч.43?
2.Нужно ли выписывать ТТН на отгрузку или достаточно акта выполненных работ?
3. Собираю все затраты на сч.20 и списываю на сч.43?
Беларусь
"Анонимно" 24.10.2011 11:06:46
у вас есть участок по изготовлению. а потом вы готовый забор продаете? Значит да - сначала приходуете готовые изделия на 43 счет по себестоимости. Потом по накладной (обязательно) отгружаете. Если сами еще и устанавливаете - то на услуги по установке составляете акт. затраты на 20 счете и списывать их после передачи готового изделия на склад в ДТ 43.
Беларусь
Производство 24.10.2011 11:26:06
А если это наш не единственный вид деятельности. Как списывать затраты, учтенные на сч.26?
Беларусь
"Анонимно" 24.10.2011 11:28:39
А если это наш не единственный вид деятельности. Как списывать затраты, учтенные на сч.26?
согласно УП -распределять нужно
Беларусь
Производство 24.10.2011 11:32:33
Выручку определяем по отгрузке. затраты сч.26 списываем пропорционально полученной выручке от вида деятельности. Списывать со сч.26 в конце месяца нужно. Тогда я не увижу полной с/с отдельной продукции.
Беларусь
Производство 24.10.2011 11:37:01
и еще вопросик: в программе создаем проводки:Д20 К10. По Дсч.20 субконто вид работ, а дальше каким документом списать со сч.20 на сч.43?
Беларусь
"Анонимно" 24.10.2011 11:41:36
акт списание материалов на заказ....у нас так
Беларусь
Производсвто 24.10.2011 11:47:26
«Анонимно» 24.10.2011 11:41:36
_____________________________________
И какие проводки у Вас формирует этот документ?
Беларусь
"Анонимно" 24.10.2011 11:48:05
Документ должен быть -передача готовой продукции на склад. Типа внутренней накладной. Можете разработать и утвердить свой.
У меня тоже так - распределение 25 и 26 счетов в конце месяца. пока месяц не закрыт то себестоимости не вижу к сожалению... «Издержки учета»)))
Беларусь
Производство 24.10.2011 11:53:21
Ну вот смотрите, у меня есть проводка Д20 К10 .Субконто по сч.20 вид деятельности (поправьте меня, если ошибаюсь). Дальше нужно делать проводку Д43-К20. Так вот никак не пойму каким док-м можнос делать эту проводку автоматически.
Беларусь
"Анонимно" 24.10.2011 11:56:59
так вот этим и делаем - у меня по крайней мере есть такой документ «Передача готовой продукции на склад» - туда ввожу Наименование ГП и ее отпускную (по калькуляцмм или просто так с потолка!) цену. Этот документ при его проведении делает проводку ДТ 43 Готовая проджукция КТ 20 по субконто «Заказ № 23» например...
Беларусь
"Анонимно" 24.10.2011 11:59:01
а проводку ДТ 20 Кт 10 у меня делает акт на списание материалов который тоже привязан к субконто «Заказ № 23»
Беларусь
Производство 24.10.2011 12:04:31
А Вы не указываете наименование заказа? Только его номер?
Беларусь
Производство 24.10.2011 12:05:27
И еще))) Выв принимаете деньги в кассу (аванс), какую проводку делаете?
Беларусь
"Анонимно" 24.10.2011 12:13:06
ну наименование тоже пишем -это я так упрощенно написала. А продажа продукции у нас только за безнал...
Беларусь
"Анонимно" 24.10.2011 12:20:25
на аванс надо ДТ 50 КТ 62/4
Беларусь
Производство 24.10.2011 12:24:15
У меня программа автоматом делает проводку Д43-К40. Мне не нужно через счет 40. Как исправить, не знаете?
Беларусь
Производство 24.10.2011 12:45:08
правильно ли то, что сч.26 распределяем только в конце месяца?
Беларусь
"Анонимно" 24.10.2011 12:52:31
исправить может программист... в 1С почему то забит этот 40 счет - я решила что это лишнее хождение по счетам и веду учет без него -но у нас не типовая конфигурация -все делали сами. 26 иначе ж и не распределишь -полное распределение только после того как все расходы соберете. конечно это правильно)
Беларусь
СВИ 24.10.2011 12:54:54
правильно ли то, что сч.26 распределяем только в конце месяца?
правильно ,нужно доработать программу чтобы часть 26 сч. распределялась на каждый заказ или изделие и будет полная с/ть. У меня доком закрытие 26 счета -26 счет распределяется на каждое изделие. (а у меня 3000 видов изделий ) пропорционально норме времени (которая рассчитана автоматом и попала в номеклатуру ).Доком формирование себестоимости формируется полная факт.с/ть каждого изделия. т.е. делается проводка Дт 43 Кт20. по каждому изделию.Затем доком закрытие м-ца формируется факт.с/ть реализ.продукции.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-28

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru