| |
|
|
| |
|
|
Алена
02.11.2011 16:01:34
|
 |
 |
Включила ошибочно акт выполненных работ в сентябрь, сданы налоги (НДС). Делаю уточненную по НДС, а в 1С сторно проводить сентябрем или октябрем? И затраты (сч.25,26), который распределяется пропорционально видам деятельности, получается тоже надо пересчитывать, и в 1С октябрем вносить корректировк??? Подскажите пожалуйста, первый раз делаю уточненку...
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
АЛЕНА
02.11.2011 16:15:58
|
 |
 |
Ой-ёй-ёй, помогите
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.11.2011 16:32:38
|
 |
 |
Если делаете уточненный по НДС за 3 квартал (т.е сентябрь) то и в учете весь сентябрь перепроводите.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
02.11.2011 16:34:24
|
 |
 |
Т.е все корректировать выручку и затраты сентябрем? Да
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.11.2011 16:35:15
|
 |
 |
Не выдумывайте, не лезьте в закрытый период, делайте бух. справку и проводите октябрем
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.11.2011 16:36:32
|
 |
 |
А как правильно?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.11.2011 16:37:15
|
 |
 |
Правильно октябрем! В месяце обнаружения ошибок!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.11.2011 16:51:27
|
 |
 |
А кто и как закрыл период вкл. сентябрь???? У нас теперь отчетный период по налогу на прибыль(и по 25, 26,44 счетам то же!) календарный год! Не слушайте никого. Подавайте уточненный, корректируйте все сентябрем
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.11.2011 16:57:43
|
 |
 |
Инструкцию по исправлению ошибок никто не отменял, уточненный подаем за сентябрь, но корректировки пройдут октябрем
Беларусь
|
 |
 |
Автор
02.11.2011 17:10:57
|
 |
 |
Что касается НДС, то корректируется в октябре, уточненный за сентябрь. А по прибыли я могу скорректировать в сентябре,так?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-9
|
|
| |
|
|