Купили товар для собственного потребления, оприходовали как материалы на счет 10. Прошло полгода и директор сказал что хочет этот товар продать. Какие будут проводки? Д 45 (у нас выручка по оплате) К 10 Или материалы как то надо в товары перевести? Помогите пожалуйста, а то совсем запуталась :(
51-62 62-91 91-45 ну и плюс на забалансовый раскидать
Беларусь
Новичок22.11.2011 14:34:05
Простите, а какие забалансовые использовать?
Беларусь
"Анонимно"22.11.2011 14:47:00
Пока не отгрузили- пусть и будут на счете 10. А потом отражайте отгрузку и оплату как советуют выше.
Беларусь
Aligarh Aligator22.11.2011 14:56:02
Гаечка, а вы не Настя случайно?
Беларусь
Гаечка22.11.2011 17:31:20
Случайно нет :)
Беларусь
"Анонимно"22.11.2011 19:35:12
Тогда можно и в товар перевести, а можно и списать себестоимость в Д45сК10, а продажную стоимость учесть забалансом. А при поступлении оплаты списать Д62К91 -выручку, Д91К45-себестоимость и дальше налоги как обычно
Беларусь
"Анонимно"22.11.2011 19:38:15
Поскольку ограничений по наценке теперь нет вы делайте так как вам удобнее.
Беларусь
"Анонимно"23.11.2011 9:09:51
Переводите на товарный счет по приказу директора и продавайте как товар. Все это вытекает из цели приобретения, которую пока не отменили.