| |
|
|
| |
|
|
Декларация по НДС
02.12.2011 9:46:58
|
 |
 |
Коллеги подскажите. 1. Если предприятия платит ввозной НДС на таможне (при ввозе напр из польши) то эти суммы не включаются в Часть 2 декларации по НДС. 2. Правильно ли я поняла , что в части 2 декл по НДС указываются только НДС при ввозе из РФ и Казахстана? 3. Если есть основания заполнять часть 2 декл по НДС, то ее надо предоставлять в ИМНС ежемесячно, если нет оснований заполнять-то часть 2 предоставляется пустой ежеквартально вместе с частью 1 (отчетный период-квартал)?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
02.12.2011 9:54:37
|
 |
 |
помогите разобраться
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.12.2011 9:56:58
|
 |
 |
Всё правильно. ЧастьII только для НДС при ввозе, взимаемого через налоговую.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.12.2011 10:28:56
|
 |
 |
А еще, подскажите, 4. что значит стр.12 раздела 1 части 1 «Суммы уменьшения налоговых вычетов, превышающие сумму вычетов отчетного налогового периода». Что туда писать??? 5. Есть ли в отчете какие нибудь взаимоувязки? В частности стр 15 раздела 2 части 1 «Налоговые вычеты всего» должна равняться стр 1 раздела 4 части 1?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.12.2011 11:20:32
|
 |
 |
ах
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.12.2011 11:47:47
|
 |
 |
В связи с чем у вас такие вопросы 2 декабря возникают?
Беларусь
|
 |
 |
YU
02.12.2011 11:54:31
|
 |
 |
Где -то читала,что п.4 - это вроде если вы нашли ошибку, ранее принятую сумму ндс к вычету и ее исправляете, а она больше,чем вычет отчетного перииода, тогда пишем сюда
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.12.2011 11:37:10
|
 |
 |
gf
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.12.2011 11:38:41
|
 |
 |
Да собираемся переходить на ОСН. Хочется заранее во всем разобраться. Чтоб в голове был не сумбур а порядок (все по полочкам)
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-8
|
|
| |
|
|