| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
22.12.2011 11:27:55
|
 |
 |
Бухи,дорогие.Писала уже-никто не отозвался.У нас собственное производство.С НГ будем работать на давальческом сырье (раньше был импорт).Как вообще это выглядит(ни разу не сталкивалась).Интересует экономика.Расчет цены и т.п.Хочется все делать правильно и красиво изначально.Просветите!Плаваю....
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
22.12.2011 11:29:11
|
 |
 |
ну, для начала изучите пару статей на тему давальческого, потом задавайте конкретные вопросы.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
22.12.2011 11:37:19
|
 |
 |
Так где их найти.Статейки то эти.Ликбез бы устраняла с удовольствием...
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
22.12.2011 11:50:59
|
 |
 |
Автор, для начала давайте определимся, что есть «работа на давальческом сырье. Вы - переработчик, а не производитель. Собственником готовой продукции является давалец, он и цены сам формирует на свою продукцию. Вам нужно сформировать цены на ваши услуги по переработке. Калькуляции делали когда-нибудь?
Беларусь
|
 |
 |
Автор_БМ
22.12.2011 12:19:58
|
 |
 |
Я прекрасно понимаю, что я должна сформировать цены на услуги.Не знаю с какой стороны подойти.Калькуляции ,естественно, делала.Раньше были строительно-монтажные работы.Просто отчеты давальца и т.д. и т.п. Не сталкивалась-вот и «боюся».Тем более, что давалец-конторка немаленькая и с бюджетными денюжками.
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
22.12.2011 12:30:18
|
 |
 |
Не знаю с какой стороны подойти.Калькуляции ,естественно, делала. -------------------------------------- Во. Вот и делайте калькуляцию. В статьях у вас будет аренда производственных площадей, коммуналка, износ оборудования, на котором вы будете это сырье перерабатывать, вспомогательные материалы (если будут), зарплата и зарплатные налоги производственного персонала, общехозяйственные. Всё это «удовольствие» рассчитаете исходя из производственной мощности оборудования. Сырье будете приходовать на забалансовый счет, оттуда же и списывать в переработку. Вот и будет у вас отчет, только не давальца, а переработчика. Нарисуйте в эксельке таблЫчку, красивенько так её оформите со всеми реквизитами. Оборотку по забалансовому из программы сохраните как документ эксель, пропишите формулы-ссылки в вашей таблЫчке, чтобы вручную не переносить цифирки, и всего-то делов. Ничего суперсложного, не высшая математика. Поковыряетесь пару-тройку часов с табличками и потом этот отчет будет у вас занимать несколько минут.
Беларусь
|
 |
 |
Автор_БМ
22.12.2011 12:41:50
|
 |
 |
Спасибо, Белорусская Морячка!Буду рисовать...Смущает сырье на забалансовом.Думала с десятки списывать на 20-ку.И 20-ку разбить на 20.1 и 20.2.Где на одном субсчете будет моя продукция а на втором переработка. И 26 списывать как-то в зависимости от выпуска (что ли).С отходами возникают вопросы. Нормы и т.д. Производство поточное (раньше у меня было по-заказное).Не нравится мне как здесь списываются материалы.Например, на краску норм нет. В бухгалтерии она списыв. на всю выпускаемую продукцию.Считаю, что это не совсем....Директору доказать покуда не смогла.Делали они так всю жизнь и все.Технолога как такового нет.Вопросов много.
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
22.12.2011 12:53:55
|
 |
 |
Смущает сырье на забалансовом.Думала с десятки списывать на 20-ку. ------------------------------ На 10-й вы приходовать сырье давальческое не можете, оно не ваше. Ваша только переработка. У вашего давальца сырье, отданное вам в переработку, с баланса не списывается, а переводится с 10.1 на 10.7 до получения от вас продукции. Когда продукция получена, они в 43-й списывают сырье с 10.7 и стоимость вашей переработки с 20-го, формируют себестоиимость готовой продукции. Поэтому у вас для их сырья предназначен забалансовый, почитайте названия счетов, там прямо написано «сырье в переработку» (ну, или что-то в этом роде, наизусть не помню).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.12.2011 12:57:31
|
 |
 |
А что,у вас поточное производство для одного заказчика?Сущность договора по давальческой переработке практически такая же как и по договорам подряда.Кроме того,если в договоре на давальческую переработку не оговорено иное,вы становитесь собственниками отходов.Т.е.- внимание на экологию и проч.прелести.Вы обязаны предоставлять заказчику отчет переработчика об использовании сырья и материалов заказчика.От утверждения норм использования на ед.изделия не отвертеться.И не путайте- при давальческой переработке вы выполняете работу,а не оказываете услугу.В некоторых ситуациях,особенно при ВЭД,это имеет большое значение.Если в 2011 не произошло изменений,то вам лучше заиметь сертификат на работы .
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
22.12.2011 13:01:37
|
 |
 |
И не путайте- при давальческой переработке вы выполняете работу,а не оказываете услугу ------------------------------ Да-да, «Анонимно» 22.12.2011 12:57:31 совершенно правильно говорит, это я неправильно выразилась про «услугу».
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.12.2011 13:02:55
|
 |
 |
И,Автор,вы- производитель,но не собственник.Результаты работы по давальческой схеме изначально принадлежат заказчику.Целесообразно на забалансовых счетах завести субсчета.На складе,в переработке ,в готовой продукции до отгрузки заказчику.По любому,у вас будет незавершенка по окончании месяца.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.12.2011 13:09:12
|
 |
 |
Я специально спросила про поточное производство для одного заказчика.Сама суть и термины в договорах на давальческую переработку предполагают оговоренный объем ,сроки,деньги.Если вы работаете только с одним заказчиком и,при этом,сами никакой продукции не производите ( сверх того),тогда еще можно ...списывать краску на весь объем.При ином положении вещей- нет.И давальческая переработка предполагает позаказный метод учета.Кроме того,базой для распределения общехоз.и общепроизв.расходов по этому виду деятельности целесообразно выбрать з.п. основного пр.персонала,т.к.даже при использовании своих материалов,если и их взять за базу,будет искажение.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
22.12.2011 14:06:12
|
 |
 |
Спасибо всем огромное.Буду «ваять».А база распределения по учетке-ст-ть материалов. Почему будет искажение?
Беларусь
|
 |
 |
БТР
22.12.2011 19:43:46
|
 |
 |
Конечно можно настроить 1С, чтобы она распределяла пропорционально списанным за балансом материалам заказчика, НО ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЛИ ЭТО? Если ваш владелец сырья не будет от вас требовать отчета по списанию, то ЗАЧЕМ ВАМ СУЕТИТСЯ И СПИСЫВАТЬ НА ед. изделия материалы.? Надо выяснить -как будет поставляться сырье. Конкретно или ОТ балды. Например, я работала на швейном-нам заказчик давал готовый крой -ничего лишнего. Значит за балансом украинский учет (прибуло-убыло-вжэ нэма). А затраты я делила пропорционально прямой зарплате. Потому что ес-сно зарплата у рабочих сдельная и за конкретно изготовленную продукцию. Если продукция мелкая серийная и к тому же есть передвижение рабочих с заказа на заказ есть также смысл делить все затраты пропорционально выручке.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-13
|
|
| |
|
|