| |
|
|
| |
|
|
крик о помощи
23.12.2011 14:19:11
|
 |
 |
Вопрос по ведению учета в представительстве, осуществляющем хоз деятельность-помогите.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
23.12.2011 14:22:26
|
 |
 |
Головная компания перечислила деньги на счет-которые мы потратили на развитие: аренда, зарплата, оргтехника и т.д. В дальнейшем мы получили выручку от продажи... Что делать с затратами, профинансированными Головной компанией, а также с зачетным НДС по прибретенным ТМЦ за их счет и за наш? Куда, что относить (скоро от мыслей лопнет голова(((?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.12.2011 14:24:51
|
 |
 |
Умников здесь хоть отбавляй. Неужели никто не ответит?
Беларусь
|
 |
 |
Яна Тали
23.12.2011 14:29:04
|
 |
 |
Разделение затрат происходит: 1. по смете на содержание представительства, потом под смету делается отчет о фактически произвед. расходах, там всё с НДС (т.е. приход затрат, услуг и работ без выделения на 18 сч. НДС) 2. ну, и ваши затраты, как обычного бел. предприятия Для того, что бы не запутываться напишите учетку, где и оговорите все свои действия
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.12.2011 14:31:47
|
 |
 |
Уважаемый автор, эта тема тоже интересует (собираемся ввязаться в эту тему). Но пока ничем не могу помочь:((( Изучаю вопрос..
Беларусь
|
 |
 |
Эд_ Автору
23.12.2011 14:40:41
|
 |
 |
«Анонимно» 23.12.2011 14:24:51 Умников здесь хоть отбавляй. Неужели никто не ответит? ========================= :))) «крик о помощи», не оскорбляй людей.
Беларусь
|
 |
 |
Юра
23.12.2011 14:52:12
|
 |
 |
«Анонимно» 23.12.2011 14:24:51 Умников здесь хоть отбавляй. Неужели никто не ответит? __ автор, надеюсь это не вы, а то вы так помощи не дождетесь. Если ваша головная контора вам дает деньги для ведения предпринимательской деятельности - это внутрихозяйственные расчеты (кр 79). если же они вам дают для ведения иной деятельности, т.е. под какие-то некоммерческие цели, то это финансирование (кр. 86)
Беларусь
|
 |
 |
Эду и Юре от автора
23.12.2011 15:28:05
|
 |
 |
Это не мой коммент! Прошу не отворачиваться-это для меня актуально. В принципе я поддерживаю ответ Яны Тали-но возможно у кого-то есть другое мнение... Головной компании передавать и ОС с НДС-без начисления амортизации? В понедельник пойду в отдел консультации в ИМНС-если интересно-потом смогу написать, что и как...
Беларусь
|
 |
 |
Автор
23.12.2011 15:29:09
|
 |
 |
Просто думаю, может кто уже с этим давно работает и прошел огонь и воду с такимим вопросами)
Беларусь
|
 |
 |
Яна Тали
23.12.2011 15:47:48
|
 |
 |
ОС - это отдельная пеСТня. Обычно (может у Вас не так!?) оно приобретается для работы и никак не может попасть в представительские (это лично я так называю, не те представительские, какие у бел. фирм)расходы. В представительские попадает всё, что было до начала деятельности и не относится непосредственно к подготовке (сч.97) для этой деятельности. В последствии (уже после того, как есть деятельность) на представительские я списывала аренду офиса и зп главы (в т.ч. налоги от зп главы). Всё остальное считалось деятельностью. Некоторые, вообще, все затраты 100% покрывают деятельностью и не имеют представительских затрат (сч.86). И так и так правильно.
Беларусь
|
 |
 |
Эд_ Автору
23.12.2011 16:04:34
|
 |
 |
почитай в журнале «Налоги Беларуси», 2011, N 25, автор М.О.Гаврильченко
Беларусь
|
 |
 |
Автор
24.12.2011 6:48:46
|
 |
 |
Спасибо. Однако, если рассматривать поступление денег как представительские и нет, то часть зарплаты и часть аренды должна финансироваться за счет разных источников: ведь считается, что 2 вида «деятельности»: представительская и основная...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.12.2011 13:18:05
|
 |
 |
Яна Тали 23.12.2011 14:29:04 Разделение затрат происходит: _____________________________________ Бред.Почитайте вопрос. ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ХОЗ.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ЧТо Вы собрались делить? Какая смета ? Насчёт умнмков. Нормальные люди, которые могли б Вам помочь, тут уже не тусуются, за исключением Юры и Эда.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.12.2011 13:18:37
|
 |
 |
остались Яны Тали с соответсстующими советами.
Беларусь
|
 |
 |
Яна Тали
24.12.2011 14:14:54
|
 |
 |
остались Яны Тали с соответсстующими советами. = = = Пока хоть один из ананимов не пройдет хоть 1 аудиторскую и 1 налоговую проверку - пусть пишет, что душе угодно. А я останусь при своем, т.к. я прошла эти проверки. Никому ничего мне доказывать не надо, т.к. для себя и представительств на которых вела учет - я уже всё доказала. Удачи и вам анонимы! «ЧТо Вы собрались делить? Какая смета ?» - одна эта фраза говорит об уровне познания написавшего об учете в иностранных представительствах.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.12.2011 14:21:44
|
 |
 |
Вам был задан конкретный вопрос о представительстве, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ХОЗ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. В них нет сметы. Смета етсь в предст., не осущ. хоз. деятельность ( см. пояснения к сч 86 в Пост 89 (ТПС). Вы даёте неграмотные советы.
Беларусь
|
 |
 |
Яна Тали
25.12.2011 16:05:24
|
 |
 |
«Анонимно» 24.12.2011 14:21:44 Смета етсь в предст., не осущ. хоз. деятельность ( см. пояснения к сч 86 в Пост 89 (ТПС). = = = «Этот счет используется представительствами, выделенными на отдельный баланс, для аккумулирования средств, полученных на содержание в соответствии со сметой.» - выдержка из Пост89. Где тут хоть слово про пр-ва ОСУЩ. д-ть или не ОСУЩ. д-ть?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.12.2011 16:14:15
|
 |
 |
«полученных на содержание в соответствии со сметой» - вот. Представительства, извлекающ. доходы от предпр. д-сти, не финансируются по смете ( их не содержит головная).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.12.2011 17:21:19
|
 |
 |
( их не содержит головная) = = = А вот если содержит? Их куда? Решила головная что-то содержать. И решила там у себя на исторической родине, а по факту получилось больше или меньше? Чем будете закрывать? Сметой и отчетом по факт. использованию.
Беларусь
|
 |
 |
В.Ш.
25.12.2011 18:41:23
|
 |
 |
«Анонимно» 25.12.2011 17:21:19
( их не содержит головная) = = = А вот если содержит? Их куда? Решила головная что-то содержать. И решила там у себя на исторической родине, а по факту получилось больше или меньше? Чем будете закрывать? Сметой и отчетом по факт. использованию. ======================= Так если мне память не изменяет, когда действительно «головная» так РЕШИЛА, то у вас должно быть два УНП. Один для ведения представительской деятельности, за счет «головной» а второй для деятельности в качестве филиала, с уплатой налогов по этой деятельности. Ну и учет обособленный должен быть, т.е., две Главные книги (баланса)... Так что финансирование представительских функций и хозяйственных пересекаться не будут, даже если с «избытком» или с «дефицитом» смета будет исполняться. Конечно, могут быть вопросы как разделить зарплату руководителя и буха между двумя этими направлениями, и т.д. и т.п. ...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.12.2011 18:42:59
|
 |
 |
В.Ш. 25.12.2011 18:41:23 «Анонимно» 25.12.2011 17:21:19
( их не содержит головная) = = = А вот если содержит? ________________________________________ А ЕСЛИ... Читайте ВОПРОС!!!
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-27
|
|
| |
|
|