| |
|
|
| |
|
|
РОССИЙСКИЙ НДС
04.01.2012 19:59:32
|
 |
 |
Можно ввозной НДС РФ отнести на стоимость товаров, а можно взять к вычету? А какие проводки, если взять к вычету?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Лешый
04.01.2012 20:03:43
|
 |
 |
д68( субсчет НДС) к 18- взят к вычету
Беларусь
|
 |
 |
Автор
04.01.2012 20:08:57
|
 |
 |
1. Начислен ввозной НДС Д18.1(с/сч РФ) К68.22 (с/сч НДС РФ) 2. Уплачен ввозной НДС Д 68.22- К 51 3.Отражен зачет Д18.2 - К18.1 4. Взят в зачет по НДС на реализацию? Д68.2 (НДС на реализацию) -К 18.2 Так ли?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.01.2012 20:41:15
|
 |
 |
Да, так.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.01.2012 21:18:37
|
 |
 |
Можно ввозной НДС РФ отнести на стоимость товаров, а можно взять к вычету? ---------------------------------------- как-то странно звучит? это разные вещи
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.01.2012 9:31:01
|
 |
 |
Не МОЖНО а НУЖНО взять к вычету. Вот если у вас есть работы без НДС -тогда распределить.А не отнести на стоимость...Странный вопрос действительно.На стоимость относят только ИП и УСН-щики -неплательщики НДС. ТАК ОНИ НЕ МОГУТ ВЗЯТЬ В ЗАЧЕТ.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
05.01.2012 11:28:55
|
 |
 |
А что, нельзя так? Д 41 К 18.2 Ндс РФ
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.01.2012 11:35:31
|
 |
 |
И то же самое с ввозным таможенным НДСом?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.01.2012 11:39:08
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
Автор
05.01.2012 12:04:46
|
 |
 |
Так объясните, почему нельзя Д41 или 10 К18.2?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.01.2012 12:55:07
|
 |
 |
ag-af
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.01.2012 12:55:20
|
 |
 |
Автор, вы же сами проводки писали 1. Начислен ввозной НДС Д18.1(с/сч РФ) К68.22 (с/сч НДС РФ) 2. Уплачен ввозной НДС Д 68.22- К 51 3.Отражен зачет Д18.2 - К18.1 и где тут может быть 41?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.01.2012 21:12:15
|
 |
 |
Нет, неужели никто не относит на стоимость товаров? Просто хотела узнать, как это делается Д 41 -К 18?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.01.2012 21:25:02
|
 |
 |
автор! у меня такое впечатление, что вы путаете 2 вещи: 1-НДС РФ начисленный и который нельзя на стоимость товара, и 2-НДС ,который выделили в ТТН россияне, который нужно на стоимость товара относить. и на всю сумму начислить НДС. Это так?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
06.01.2012 9:53:39
|
 |
 |
Нет, я не путаю. просто пришла на новую фирму и вижу проводки Д41 К18 на российский и таможенный НДС. Пытаюсь разобраться, что это?
Беларусь
|
 |
 |
УСН
15.04.2013 21:47:47
|
 |
 |
а если УСН без НДС? этот НДС можно на увеличение стоимости товара?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-15
|
|
| |
|
|