...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
НДС 18.01.2012 11:24:44
При ставке НДС 0% на предприятии куда относить входной ндс. Гл.бухгалтер говорит что на стоимость,а я с ней не согласна.Спасибо.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
* 18.01.2012 11:24:55
*
Беларусь
"Анонимно" 18.01.2012 11:26:01
на 18 счет.Берете в зачет и НДС к возврату...
Беларусь
Это я 18.01.2012 11:32:23
А как к возврату.Разве ИМНС вернет сумму входного НДС.
Беларусь
"Анонимно" 18.01.2012 11:43:26
Да
Беларусь
"Анонимно" 18.01.2012 11:53:10
распределяете выручку по удельному весу выручку по НДС 0% к выручке по НДС 0%-оплаченной. Например выручка по нулевой ставке 100000 из неё оплачено скажем 50000. Входной НДС скажем 20000. Распределяете 50000/100000*20000=10000 - НДС к возврату. Если вся выручка в 100000 оплачена, то возвращаете входной в полной объеме - 20000
Беларусь
"Анонимно" 18.01.2012 12:00:36
о возвращаете входной в полной объеме - 20000
___________________________________
возвращаете в том случае, если у Вас НДС уплаченный превышает НДС по реализации. Иначе просто берете в зачет
Беларусь
"Анонимно" 18.01.2012 12:10:47
НДС уплаченный - подразумевается НДС входящий? Тогда в зачет чего если НДС тока по ставке 0% (по сути начисления НДС нет и в зачет только к возврату) ведь так? Вы ап чем?
Беларусь
"Анонимно" 18.01.2012 12:14:52
Если на предприятии есть только одна ставка - 0%, то весь входящий НДС к возврату будет зависеть от пропорции между всей выручкой по ставке 0% и оплаченной выручкой - всё!К возврату по любому, только не всю сумму сразу, если выручка оплачивается вяло...и НДС к возврату переходит на след. период (когда выручка оплатится) и в зачет берется только сумма входного НДС который согласно распределения подлежит возврату
Беларусь
"Анонимно" 18.01.2012 12:17:05
При ставке НДС 0% на предприятии куда относить входной ндс. Гл.бухгалтер говорит что на стоимость,а я с ней не согласна.Спасибо.
__________________________________________________.. _____
И еще важно,чтобы вы ставку 0% не путали с освобождением от НДС.
Беларусь
"Анонимно" 18.01.2012 12:33:53
А если освобождение от НДС, тогда оплаченный НДС на увеличение стоимости? Правильно?
Беларусь
Автор 18.01.2012 12:36:45
Спасибо.
У нас ставка 0%.
Короче я ничего не поняла.
Беларусь
"Анонимно" 18.01.2012 13:50:08
а чего вы паритесь? Пусть глав бух разбирается раз главбушить на нулевую ставку полезла...
Беларусь
ЧТ 18.01.2012 13:56:21
Милая моя, ну что тут не понятного? Ты купила канц.товары и провела НДС на 18 счет (10 рублей). Потом смотришь свою выручку за месяц по ставке 0%. Она у тебя составила скажем 1000000. Если твой клиент оплатил всю твою выручку в 1000000, то считаешь оплаченная выручка 1000000, делишь на выручку 1000000 и умножаешь на свои 5 рублей. 1000000/1000000*5=5 - проводишь в зачет 5 рублей (Дт.68 Кт.18 - 5рублей). По деб. 68-го счета у тя переплата по НДС. В декларации сумма в 5 рублей к возврату (с минусом). Если твой клиент оплатил тебе 800000 скажем, то считаешь 800000/1000000*5=4. Проводишь в зачет не 5, а 4 рубля и к возврату тож 4 рубля
Беларусь
ТЧ 18.01.2012 13:58:53
извиняюсь, ы купила канц.товары и провела НДС на 18 счет (10 рублей) - читать 5 рублей
Беларусь
"Анонимно" 18.01.2012 14:08:40
В итоге, по сути, получится одинаково. При отнесении НДС на стоимость-вы уменьшаете налогооблагаемую базу и, соответственно, налог на прибыль к уплате. Если берете к к зачету, то потом сможете зачесть налог на прибыль этим НДС. По идее, вась на вась получается, ведь так?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-15 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru