Что то туплю. Подаю уточненную по НДС. По основной декларации а возврату было 17 065 541, по уточненной стало 17 059 946. В разделе 5 что писать? 5595 руб с + или с -? Помогите, пжл!
Я бы минус вообще не писала. Был у меня такой случай, написала с минусом в декларации, а потом при сверке обнаружилось, что в ИМНС эта сумма задвоилась. Выверяли долго