Принесли акт за прошлый год(выполненых работ)(((( Не хочу делать уточненный по НДС( Сумма НДС маленькая. Могу повесить на увеличение стоимости и включить в затраты?
по НДС уточненный не надо, вводите акт текущим годом и НДС к зачету тоже примете в текущем. А вот по прибыли нужен уточненный
Беларусь
Автор06.02.2012 21:41:28
Спасибо за ответ. Прибыль мы еще не сдавали)))
Беларусь
ММ07.02.2012 8:47:18
Витаминка 06.02.2012 13:32:10
по НДС уточненный не надо, вводите акт текущим годом и НДС к зачету тоже примете в текущем. А вот по прибыли нужен уточненный +++++++++++++++++++++++
Вы не подскажите, как это сделать в самой проге? Акт проведен в феврале 2012 года, а должен учесться в расчете прибыли 2011 года? Или все ручками? И держать это потом в уме?
У вас был к доплате НДС за 2011год? Автор, вы ведете книгу покупок? Вводите акт датой, которая стоит на акте, считаете нормально налог на прибыль. А входной НДС можно и в следующем году в книгу покупок взять.
Беларусь
"Анонимно"07.02.2012 9:16:52
Какой текущий год. До сдачи баланса все документы проводятся прошлым годом. Нормально проводите декабрем и будет вам счастье. И что за труд переделать декларацию по НДС. Может и еще что вылезет за прошлый год.
Беларусь
"Анонимно"07.02.2012 9:42:39
не трогайте НДС. в затраты все. только прибыль потом посчитаете
Беларусь
Автор07.02.2012 9:48:04
Анонимно« 07.02.2012 9:42:39 _______________________________ А куда НДС?
Анонимно» 07.02.2012 9:16:52 ______________________________ Вероятно так и сделаю
Огромное спасибо за ВАШУ помощь)))))))
Беларусь
Автор07.02.2012 9:56:04
ММ 07.02.2012 8:47:18 ________________________ Книгу покупок веду
Беларусь
"Анонимно"07.02.2012 10:04:33
Анонимно« 07.02.2012 9:42:39 _______________________________ А куда НДС?
На затраты, вестимо.
Беларусь
Автор07.02.2012 12:51:06
Анонимно« 07.02.2012 9:42:39 _______________________________ А куда НДС?
На затраты, вестимо ____________________ Это я и хотела услышать