Привет всем! Помогите, запуталась. К нам приехал на переговоры партнер из другого города. Наша организация оплатила ему проживание в гостинице. Гостиница предоставила акт оказанных услуг и выделила НДС.Эти расходы мы отнесли на 92 счет. Куда отнести НДС? тоже туда? он не идет к зачету?
Это точно? а попутный вопрос. Сдаем в аренду помещение. электроэнергия по этому помещению на общем счетчике. Приходит из энергонадзора акт оказанных услуг. Часть мы относим на затраты, а по арендованному помещению на 92 счет. НДС весь к зачету, или по арендованному нельзя?