| |
|
|
| |
|
|
СМР
14.02.2012 9:59:28
|
 |
 |
Помогите пожалуйста! Кто ведет строительные организации. У нас в декабре 2011 получилось 2 вида деятельности: производство метал. конструкций и СМР.СМР в первый раз. Если в акты выполненных СМР как материал включаем продукцию основного производства, например, какую-нибудь метал. конструкцию с рентабельностью, допустим, 10%. Как правильно провести по проводкам??? У нас УСН с НДС. 20/1 пр-во - 10, 70, 26,25 и т.д. - списываем все затраты на пр-во продукции (материал для выплнения СМР, так получилось, что только для объекта делали). 43/1 - 40 - выпуск продукции по уч цене -беру по отпускной из калькуляции с уч. рентабельности (в течение месца). 10/1 - 43/1 - перемещение гот прод в материалы в п/отчет 20/4 - 10/1 - списываем материалы по установке по маточету в СМР (включаем по отпускной в акт вып СМР) Теперь, в конце месяца нужно закрыть 40,43 счета: 43/2 - 40 - отклонение себестоимости продукции + или - ???? - 43/2 - списываем откл себест, т.е. опр факт себестоим + или «-» выпущенной продукции которая пошла как материал в СМР. Куда списываем? На 90 сразу или на в Дт 20/4. Это 2011 год. Я закрыла на 90 й - теперь сомневаюсь? правиль но ли вообще все провела. Помогите, пожалуйста.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
14.02.2012 10:25:12
|
 |
 |
Не надо так путаться-на 20 счете делаем ДВА СУБСЧЕТА пр-во и СМР. Если у вас 1С, то субсчета делать не обязательно-там есть субконто-туда и внесете СМР и пр-во. Зачем вам 40 счет? Закрываете все затраты с 20-го в Д43 -по факт с/стоимости продукции и в Д90(45-если по оплате) -по с/стоимости СМР.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.02.2012 10:26:12
|
 |
 |
Конструкцию отписываете заказчику по ТТН по продажной цене, в процентовку второй раз стоимость не включаете -считаете её материалом заказчика.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
14.02.2012 11:30:25
|
 |
 |
Анонимно« 14.02.2012 10:25:12 -------------
У меня 1ска настроена через 40 счет и все время так зыкрывала - через выпуск продукции, т.к. у нас производсто только было. Теперь добавились СМР. Но судя по вашим проводкам я наверное правильно закрыла 43/2 на 90й счет субконто СМР. Только теперь по 20 му счету у меня учтены материалы, выпущенные нашим производством по отпускной цене калькуляции, т.е. не по факт. себестоимости. А на 20/4 отражается факт.себ.СМР, правильно ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.02.2012 12:08:52
|
 |
 |
avtor
Беларусь
|
 |
 |
Автор
14.02.2012 12:53:31
|
 |
 |
ар
Беларусь
|
 |
 |
99
15.02.2012 14:46:11
|
 |
 |
А как в 1С оприходовать готовую продукцию без 40 счета?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|