...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
СМР 14.02.2012 9:59:28
Помогите пожалуйста! Кто ведет строительные организации. У нас в декабре 2011 получилось 2 вида деятельности: производство метал. конструкций и СМР.СМР в первый раз. Если в акты выполненных СМР как материал включаем продукцию основного производства, например, какую-нибудь метал. конструкцию с рентабельностью, допустим, 10%. Как правильно провести по проводкам??? У нас УСН с НДС.
20/1 пр-во - 10, 70, 26,25 и т.д. - списываем все затраты на пр-во продукции (материал для выплнения СМР, так получилось, что только для объекта делали).
43/1 - 40 - выпуск продукции по уч цене -беру по отпускной из калькуляции с уч. рентабельности (в течение месца).
10/1 - 43/1 - перемещение гот прод в материалы в п/отчет
20/4 - 10/1 - списываем материалы по установке по маточету в СМР (включаем по отпускной в акт вып СМР)
Теперь, в конце месяца нужно закрыть 40,43 счета:
43/2 - 40 - отклонение себестоимости продукции + или -
???? - 43/2 - списываем откл себест, т.е. опр факт себестоим + или «-» выпущенной продукции которая пошла как материал в СМР.
Куда списываем? На 90 сразу или на в Дт 20/4.
Это 2011 год. Я закрыла на 90 й - теперь сомневаюсь? правиль но ли вообще все провела. Помогите, пожалуйста.

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 14.02.2012 10:25:12
Не надо так путаться-на 20 счете делаем ДВА СУБСЧЕТА пр-во и СМР. Если у вас 1С, то субсчета делать не обязательно-там есть субконто-туда и внесете СМР и пр-во. Зачем вам 40 счет? Закрываете все затраты с 20-го в Д43 -по факт с/стоимости продукции и в Д90(45-если по оплате) -по с/стоимости СМР.
Беларусь
"Анонимно" 14.02.2012 10:26:12
Конструкцию отписываете заказчику по ТТН по продажной цене, в процентовку второй раз стоимость не включаете -считаете её материалом заказчика.
Беларусь
Автор 14.02.2012 11:30:25
Анонимно« 14.02.2012 10:25:12 -------------

У меня 1ска настроена через 40 счет и все время так зыкрывала - через выпуск продукции, т.к. у нас производсто только было. Теперь добавились СМР. Но судя по вашим проводкам я наверное правильно закрыла 43/2 на 90й счет субконто СМР.
Только теперь по 20 му счету у меня учтены материалы, выпущенные нашим производством по отпускной цене калькуляции, т.е. не по факт. себестоимости. А на 20/4 отражается факт.себ.СМР, правильно ?
Беларусь
"Анонимно" 14.02.2012 12:08:52
avtor
Беларусь
Автор 14.02.2012 12:53:31
ар
Беларусь
99 15.02.2012 14:46:11
А как в 1С оприходовать готовую продукцию без 40 счета?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru