 |
В 2011 г. частное предприятие применяло ОСН, а с 2012 г. перешло на применение УСН от валового дохода. На начала года осталось сальдо по сч. 42/1 (торговая наценка, и сч.42/3 (НДС в товаре). Что делать со сч. 42/3. В ИМНС скзали чтобы я отнесла остатки по сч. 42/3 на сч. 42/1, но я с этим не согласна, так как я увеличиваю торговую наценку и соответственно будет увеличен налог по УСН. Пожалуйста подскажите правильно ли меня проконсультировали. Заранее благодарна за консультацию.
Беларусь
|
 |