| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
24.02.2012 15:54:50
|
 |
 |
Можно ли зачитывать переплату НДС по реализации в счет уплаты НДС РФ? Мой инспектор утверждает, что без платежки по НДС РФ не примет заявления о ввозе.Якобы разные сроки оплаты. При чем здесь сроки? Я декларации обе сдам до 20-го марта. По НДС по реализации уже будет видна моя переплата и я ее переброшу сразу письмом 20-го числа в уплату НДС РФ.. Объясните мне тупой
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
24.02.2012 16:00:46
|
 |
 |
Срок уплаты НДС 22 число, на 22 и возникнет переплата. А срок уплаты НДС-РФ 20. не стыкуется. От даты подачи декларации срок уплат (22) не меняется.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
24.02.2012 16:06:15
|
 |
 |
Переплата видна в день подачи декларации, т.к. по декларации у меня зачетный НДС перекрывает начисленный. Следовательно, налог, уплаченный за предыдущий месяц является переплатой и его можно перебросить.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.02.2012 16:23:28
|
 |
 |
Одновременно с налоговой декларацией налогоплательщик представляет в налоговый орган следующие документы: ...2) выписку банка, подтверждающую фактическую уплату косвенных налогов по импортированным товарам, или иной документ, подтверждающий исполнение налоговых обязательств по уплате косвенных налогов, если это предусмотрено законодательством государства - члена таможенного союза. При наличии у налогоплательщика излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов, сборов либо сумм косвенных налогов, подлежащих возврату (зачету), как при импорте товаров на территорию одного государства - члена таможенного союза с территории другого государства - члена таможенного союза, так и при реализации товаров (работ, услуг) на территории государства - члена таможенного союза налоговый орган в соответствии с законодательством государства - члена таможенного союза, на территорию которого импортированы товары, принимает (выносит) решение об их зачете в счет уплаты косвенных налогов по импортированным товарам. В этом случае выписка банка (ее копия), подтверждающая фактическую уплату косвенных налогов по импортированным товарам, не представляется.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.02.2012 16:48:47
|
 |
 |
Мне зачли. (Центральная)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.02.2012 16:53:51
|
 |
 |
Мне зачли. (Центральная) ____________ У вас переплата образовалась в месяце сдачи обеих деклараций? Или переплата висела уже раньше?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.02.2012 22:33:00
|
 |
 |
утверждает, что заявление не примет, так и есть. Подадите декларацию, пока пройдет перезачет (а он пройдет)и заявление пару днями позже предоставите.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.02.2012 22:55:15
|
 |
 |
можно зачитывать.
Беларусь
|
 |
 |
я так думаю
25.02.2012 10:54:55
|
 |
 |
На сайте МНС поройся там было разъяснение от Кондратовой что НДС и НДС РФ разные по сути налоги поэтому зачет переплаты невозможен
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-8
|
|
| |
|
|