В 2011 года вычеты по приобретенным и ввезенным ОС распределялись по удельному весу при реализации с льготой по НДС и ставкой 20% или брались к вычету в полном объеме?
Реализация большая. НДС большой. Всегда все вычеты распределяла, а НДС по ОС брала полностью, так как НДС по реализации большой. А сейчас читаю и не могу въехать, я что должна была распределять?
Беларусь
Тормоз27.02.2012 16:00:21
Кроме того , один раз ввозили материалы на 10.1. По ним НДС уплаченный при ввозе распределяется?