| |
|
|
| |
|
|
Люда
29.02.2012 9:40:53
|
 |
 |
Работаем по оплате, оптовая торговля, решили оказывать услуги. Акт выполненных работ прошел в январе, оплата - в феврале, а затраты когда должны пройти(январь или февраль)? Если февраль,то не делать закрытие 20 счета в январе, пусть висит(когда будет оплата, тогда и закрыть? Отзовитесь кто в теме.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
29.02.2012 9:45:17
|
 |
 |
Акт выполненных работ прошел в январе, ______________________ значит себестоимость формируется в январе, а оплатить они вам могут и через год
Беларусь
|
 |
 |
Валентина
29.02.2012 9:48:31
|
 |
 |
Затраты на вып.услуги Вы должны собрать в январе (см. по дате акта).Прямые затраты по акту (з/п основных испол., ФСЗН,белгострах) должны остаться на сч.20 по новому плану счетов, условно-постоянные затраты на сч.20 может списывать на управленческие расходы.Посмотрите еще ГБ 3 8-2012 с.17 распределение затрат.В феврале затраты по акту спишите в Д90.4.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.02.2012 10:07:23
|
 |
 |
Если вы работаете с отражением выручки по оплате -то с/стоимость с 2012г. надо оставлять на 20-м счете. В 2011г надо было «перегонять» на 45-й счет
Беларусь
|
 |
 |
Люда
29.02.2012 12:23:05
|
 |
 |
А как тогда правильно закрыть в феврале 20, затраты за январь, а за февраль? Если автоматически - то закрывается все или операции введенные вручную на сумму затрат января и т.д.?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.02.2012 12:25:11
|
 |
 |
/стоимость с 2012г. надо оставлять на 20-м счете. В 2011г надо было «перегонять» на 45-й счет _______________________________________________ а почему? честно говоря, еще не вникала, но ведь 45 счет остался если не трудно - объясните
Беларусь
|
 |
 |
Люда
05.03.2012 14:37:31
|
 |
 |
А затраты делить на 44,20,26? Или не мудрить?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.03.2012 9:52:27
|
 |
 |
вопрос.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-7
|
|
| |
|
|